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Exam Code:IIA-CIA-Part2-CN
Exam Name:Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)
Certification Provider:IIA
Free Question Number:216
Version:v2025-04-14
Rating:
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Exam Question List
Question 1: 下列哪項評估標準最有助於首席審計執行官確定外部服務提供者是否
Question 2: 在一次詐欺面談中,人們發現,副總裁擁有無可置疑的權力,能夠竊
Question 3: 組織設有健康和安全部門,負責進行審核以滿足監管要求。首席健康
Question 4: 為了使行動計畫有效,其設計應主要針對觀察的下列哪一個要素?
Question 5: 一名內部稽核員正在準備對南美洲和歐洲 3,000 名員工使用的新實...
Question 6: 內部稽核員審查了受審查領域的管理階層所準備的銀行往來調節表。
Question 7: 組織的內部稽核計畫包括對人力資源 (HR) 部門的定期保證審查。關...
Question 8: 下列哪一種手動審核方法描述了透過向後追蹤先前準備的記錄來測試
Question 9: 審計觀察結果如下: 「儘管有組織規則,但該子公司沒有批准的信
Question 10: 關於使用內部控制問卷 (ICQ) 的缺點,下列哪一項敘述是正確的?...
Question 11: 若傳達給管理階層的最終審計報告有重大錯誤或遺漏,下列何者是內
Question 12: 以下是合約管理流程稽核執行摘要報告中的主要發現清單 - 不遵守...
Question 13: 內部審核員被要求確定大型製造組織的生產線為何因無法簽訂協議而
Question 14: 為了在全球市場上競爭,一個組織正在重組和整合其許多部門。在合
Question 15: 一家製造商簽訂了合同,為一家大型航空公司生產和交付多架飛機。
Question 16: 在鑑證業務的規劃階段識別和評估關鍵風險時,內部稽核師應專注於
Question 17: 哪種類型的審計業務最適合用來決定組織如何在長期內獲得更多利潤
Question 18: 下列哪一項描述了(在參與計劃期間進行初步風險評估的主要原因?
Question 19: 專案主管審查專案期間執行的關鍵活動的主要目標是什麼?
Question 20: 下列哪一種方法包括內部稽核師與不同的人舉行單獨的會議,向他們
Question 21: 在審查審計業務的工作底稿和報告草案時,首席審計執行長 (CAE) ...
Question 22: 高階管理層要求內部稽核活動執行諮詢項目,以協助就新軟體系統做
Question 23: 高階管理層正在對因可疑的商業行為而對該組織徵收的監管罰款提出
Question 24: 如果內部稽核師在現場工作期間觀察到,下列哪項活動對於與首席稽
Question 25: 在審查組織的廢棄物管理流程時,內部稽核員發現廢水處理不當。審
Question 26: 如果組織董事會表現出下列哪些行為,可能構成重大道德風險? 1. ...
Question 27: 根據準則,關於審計師在最終審計報告中納入管理階層令人滿意的表
Question 28: 當高階管理層決定接受風險並選擇與有問題的供應商進行業務時,首
Question 29: 一家大型投資組織聘請了首席風險長(CRO)來負責組織的風險管理...
Question 30: 關於首席審計執行長 (CAT$) 在完成鑑證或諮詢業務後的職責,下列...
Question 31: 一名內部稽核師被指派審查應付帳款職能部門的控制措施。大多數關
Question 32: 組織沒有正式的風險管理功能。根據準則,下列哪些情況屬於內部稽
Question 33: 根據 IIA 指南,以下關於年度審計計劃的敘述哪一項是正確的?...
Question 34: 下列哪一項最可能促使內部稽核師考慮在稽核計畫中加入詐欺工作步
Question 35: 下列哪一項不是在鑑證業務的初始階段進行檢查的主要目的?
Question 36: 下列哪一項陳述描述了參與計劃的最佳實踐?
Question 37: 根據 IIA 指南,內部稽核師應如何在相關內部稽核業務期間應用從...
Question 38: 最終的參與溝通包含以下觀察: 內部稽核員發現,所審查的 10 份...
Question 39: 內部稽核師檢查了未結應收帳款餘額的統計樣本,發現 60 個中的 1...
Question 40: 在鑑證業務的規劃階段,內部稽核師試圖了解所審查的領域何時實現
Question 41: 下列哪一種審計證據來源最可靠?
Question 42: 下列關於調查的哪一項描述是正確的?
Question 43: 關於內部控制,下列哪一項敘述是正確的?
Question 44: 關於風險評估(包括風險和控制因素的評估和優先順序),下列哪一
Question 45: 當在應付帳款職能審查過程中儘早發現重大發現時,下一步哪項行動
Question 46: 就組織的風險管理計畫而言,下列何者是內部稽核活動的適當角色?
Question 47: 在下列哪一種情況下,內部稽核師會考慮外包能力與技能的必要性9
Question 48: 內部稽核師在對人力資源部門進行稽核時,採用對標法來測試員工流
Question 49: 內部稽核師被要求加入專案團隊,協助設計軟體應用程式中的控制措
Question 50: 下列哪一項最準確地描述了稱為憑證的手動審核程序?
Question 51: 一家製造公司的首席審計執行官 (CAE) 在今年的審計計劃中納入了...
Question 52: 內部稽核師通常如何決定業務範圍內各領域的優先順序?
Question 53: 考慮到記錄所審查領域的缺陷的五屬性方法,以下哪一項回答了問題
Question 54: 下列何者最可能出現在內部稽核程序手冊中?
Question 55: 人力資源 (HR) 部門最近一次接受審查是在三年前,在經歷最近的流...
Question 56: 下列關於內部稽核後續流程的陳述哪一項是正確的?
Question 57: 審計監督包括批准業務報告的主要原因是什麼?
Question 58: IT 審計員正在審查組織會計應用程式中的存取控制。審計員打算部...
Question 59: 根據 IIA 指南,下列關於審計工作底稿的敘述哪一項是正確的?...
Question 60: 內部稽核師正在評估組織的風險管理架構。他應該使用下列哪一個公
Question 61: 根據 IIA 指南,下列何者最能描述可靠資訊?
Question 62: 下列哪一項最適當地描述了針對一家國際公司的子公司使用趨勢分析
Question 63: 在專門負責詐欺調查的團隊成員離開內部稽核團隊後,首席審計執行
Question 64: 在為鑑證業務進行現場工作時,內部稽核團隊的一位成員發現了在業
Question 65: 根據內部審計觀察,該組織的記錄管理規則要求所有合約都在特定的
Question 66: 新的環境法規要求董事會證明該組織報告的污染物排放數據是準確的
Question 67: 下列哪一方負責在依賴外部審計師工作的同時確保內部審計活動得出
Question 68: 首席審計執行長 (CAE) 確定內部稽核活動缺乏完成內部稽核計畫所...
Question 69: 一旦內部稽核師確定了流程,下一步是理解業務流程的哪一個步驟?
Question 70: 在決定鑑證業務所需的人員和資源水準時,下列哪一項與首席審計執
Question 71: 內部審計經理正在規劃合約合規性審計,在製定審計工作計劃之前應
Question 72: 內部稽核員存取應付帳款記錄並提取與組織車輛購買的燃料相關的資
Question 73: 負責執行該業務的內部稽核師不具備與所審查領域相關的足夠技能。
Question 74: 內部稽核經理已被委託負責準備下一個財政年度的年度內部稽核計畫
Question 75: 關於內部控制問卷 (ICO) 的使用,下列哪一項敘述是正確的?...
Question 76: 下列何者是內部稽核師與所審查領域的管理階層進行臨時溝通的主要
Question 77: 內部稽核員發現,與業務客戶的銷售合約沒有儲存在電子文件管理資
Question 78: 下列哪一項有助於內部稽核活動在初步調查期間評估組織對銀行存款
Question 79: 為了獲得有關資料中心營運指定審計的背景信息,內部稽核員會管理
Question 80: 根據 IIA 指南,下列哪一項準確描述了首席審計執行官對最終審計...
Question 81: 內部稽核師進行了控制測試,發現應收帳款分類帳中記錄交易的統計
Question 82: 首席審計主管正在為即將招聘的高級內部審計師準備面試問題。根據
Question 83: 內部稽核師收到一份文件,其中顯示流程的所有步驟以及流程每個步
Question 84: 首席審計執行長 (CAE) 收到了高階管理層內部控制評估的詳細內部...
Question 85: 下列哪一項內部稽核活動是在設計評估階段進行的?
Question 86: 內部稽核師評估控制設計並發現了潛在的重大缺陷。審計師向管理階
Question 87: 內部稽核員計畫進行演練以評估流程的控制設計。審核員最有可能使
Question 88: 根據 IIA 指南,當內部稽核活動被要求調查外國子公司潛在的道德...
Question 89: 在審計業務規劃期間,內部稽核師正在確定利用電腦輔助審計技術 (...
Question 90: 作為內部審計協助年度外部審計的一部分,內部稽核師需要對銀行帳
Question 91: 首席審計主管正在為即將招聘的高級內部審計師準備面試問題。根據
Question 92: 追蹤期間。內部稽核師發現營運管理階層沒有採取有效行動來解決重
Question 93: 以下是詳細說明組織的銀行對帳流程的流程圖。從流程圖中可以得到
Question 94: 根據國際專業實務框架,下列何者是發布中期報告的適當理由? 當
Question 95: 公司合併決定促使首席審計執行官 (CAE) 對現有年度審計計劃提出...
Question 96: 關於向管理階層發布的最終鑑證業務報告,下列哪一項敘述是正確的
Question 97: 內部稽核員完成了 30 個隨機選擇的帳戶的測試。對於選定的五個帳...
Question 98: 下列哪一項合理地代表了監控和追蹤業務結果的內部稽核資源投資水
Question 99: 根據 IIA 的指導,中期報告通常何時發布?
Question 100: 在資料隱私審查期間,內部稽核師的任務是測試管理階層對組織收集
Question 101: 根據 IIA 指南,下列哪項活動最有可能增強利害關係人對內部稽核...
Question 102: 下列哪一項對審計效率影響最大?
Question 103: 在進行測試之前,內部稽核師已確定主要製程控制因設計缺陷而失敗
Question 104: 當下列哪一項為真時,參與工作計畫對審計管理具有最大價值?
Question 105: 內部稽核員懷疑某部門的管理階層將計畫採購的數量分開,以避免較
Question 106: 首席審計執行長 (CAE) 正在為即將審查組織的小型承包服務的專案...
Question 107: 小型組織新任命的首席審計執行官 (CAE) 正在製定資源管理計劃 下...
Question 108: 在決定審計資源需求時,首席審計執行官適合採取下列哪些行動? 1...
Question 109: 除了收集資訊之外,下列哪一項是在審計業務規劃階段進行客戶訪談
Question 110: 下列哪一項是在規劃審計業務時省略預先通知客戶的正當理由?
Question 111: 一位內部稽核員想要確定組織的 200 名員工是否按照正確的專案準...
Question 112: 內部稽核師在內部稽核建議監控過程中最適合執行下列哪項操作?
Question 113: 銷售部門的員工填寫採購申請並將其轉發給採購員。買方進行競爭性
Question 114: 內部稽核師被要求審查最近完成的零售店翻新工程。下列哪一項可以
Question 115: 在審查組織的零售詐欺威懾計畫時,一名員工提到很少使用昂貴的詐
Question 116: 下列哪一項敘述與 IIA 關於內部稽核師輔導所使用的指導意見一致...
Question 117: 完成鑑證業務後,首席審計執行長 (CAE) 得出結論認為,管理層已...
Question 118: 內部稽核師懷疑組織的主要製造工廠的員工流動率異常高。
Question 119: 內部稽核活動計畫評估管理階層有關風險管理流程的自我評估活動的
Question 120: 一位審計客戶對最近諮詢業務的建議做出了回應。客戶表示,幾項建
Question 121: 內部審計活動已經意識到公眾對大型組織中電話行銷人員的銷售行為
Question 122: 在向管理層傳達已識別的不可接受風險時,首席審計執行官應重點考
Question 123: 小型內部審計活動 (IAA) 的首席審計執行官 (CAE) 計劃透過品質保...
Question 124: 根據 IIA 指南,關於審計監督,下列哪一項是正確的? 一、監督貫...
Question 125: 首席審計執行長 (CAE) 正在為新的內部稽核活動制定工作文件準備...
Question 126: 完成初步評估後,計畫主管準備了一份工作計畫草案。
Question 127: 內部稽核師被指派來驗證組織建築應用程式的計算。下列哪一項最適
Question 128: 下列哪一項敘述準確地描述了 ret 內部稽核記錄的標準要求?
Question 129: 哪種檢查實體層級控制的方法涉及從代表組織中不同層級的工作小組
Question 130: 在審查工作文件時,專案主管可能會透過審查筆記要求提供額外的證
Question 131: 根據 IIA 指南,內部稽核師在考慮詐欺情境並確定詐欺風險並確定...
Question 132: 一名內部稽核師正計劃審計該組織最近外包的薪資職能。對審核員來
Question 133: 下列何者構成鑑證業務規劃階段所進行的監督活動?
Question 134: 根據 IIA 指南,下列哪一項應該是召開退出會議的內部稽核師的主...
Question 135: 根據 IIA 指南,下列哪一項敘述最能證明首席審計執行長要求外部...
Question 136: 首席審計執行官可以透過向董事會報告下列哪一項來說明內部稽核活
Question 137: 一名內部稽核員發現一名新員工被授予了對薪資系統的不適當存取權
Question 138: 根據 IIA 指南,主管審計師在決定審計業務的資源需求時應考慮下...
Question 139: 內部稽核員正在測試 IT 支援部門是否成功滿足向小型、中型和大型...
Question 140: 關於參與計劃,下列哪一項敘述是正確的?
Question 141: 內部稽核師在下列哪種情況下執行基準測試?
Question 142: 當審計一個組織的現金處理時,內部稽核師可以獲得下列哪一種最可
Question 143: 隱私審計業務應包含下列哪一項? 1. 評估所收集資訊的適當性。 2...
Question 144: 內部審計活動正在計劃為外國子公司進行鑑證業務。根據 IIA 指導...
Question 145: 內部稽核活動正在規劃對 IT 共享服務進行首次審計。通常先評估下...
Question 146: 內部稽核團隊正在進行保證工作,以審查採購職能中的職責劃分。內
Question 147: 管理階層已立即採取行動解決在組織製造過程審核期間收到的觀察結
Question 148: 由於伺服器管理層承擔風險,因此存在超出組織風險承受能力的剩餘
Question 149: 根據 IIA 指南,下列哪些人應收到有關組織現金支付流程合規業務...
Question 150: 醫療保健組織的首席審計執行長 (CAE) 指出,該組織的 IT 團隊嚴...
Question 151: 在與其他內部和外部鑑證提供者協調審計計劃時,首席審計執行官最
Question 152: 創建初步審計報告草案的主要目的是什麼?
Question 153: 內部控制問卷的目的是什麼?
Question 154: 下列哪一項最能說明以風險為基礎的控制自我評估方法的主要重點?
Question 155: 由於最近發現的風險的重要性和緊迫性,審計委員會已要求首席審計
Question 156: 作為初步調查的一部分,內部稽核師向應付帳款職能部門發送了一份
Question 157: 根據 IIA 指南,關於內部稽核活動執行的風險評估流程,下列哪一...
Question 158: 下列哪一項是與組織風險管理計畫相關的內部稽核活動的適當職責?
Question 159: 根據 IIA 指南,下列哪項策略對實現內部稽核活動 (IAA) 目標的貢...
Question 160: 在製定審計業務範圍時,內部稽核師通常不需要考慮下列哪一項?
Question 161: 向所審查區域的管理層發出初步溝通的主要目的是什麼?
Question 162: 在製定內部稽核活動 (IAA) 的人員配置表時,首席稽核執行官要考...
Question 163: 在一個擁有大型內部稽核活動且有多個稽核團隊同時執行業務的組織
Question 164: 根據 IIA 指南,關於防止詐欺的現有控制措施的審查,下列哪一項...
Question 165: 監督業務時,下列哪一項是適當的活動?
Question 166: 審計計劃要求在大型資訊系統上線之前對其預生產中使用的測試程序
Question 167: 下列哪一項有關訪談詐欺嫌疑人的敘述是正確的? 1. 收集的資訊可...
Question 168: 下列哪一項是適當參與監督的適當文件?
Question 169: 在解決組織客戶服務呼叫中心員工的過度加班問題時,下列何者最適
Question 170: 一名內部稽核員發現,用於監測空氣品質的設備沒有按照既定的維護
Question 171: 內部稽核員想要確定員工是否遵守資訊安全政策,該政策禁止將敏感
Question 172: 下列哪一項是管理詐欺風險的偵探控制措施?
Question 173: 內部稽核師正在使用電腦輔助審計技術來檢查組織多個部門的員工費
Question 174: 在估計固有風險的影響時,內部稽核師應考慮下列哪些因素?
Question 175: 在鑑證業務的文件工作階段,內部稽核師決定調整稽核工作計畫。下
Question 176: 下列哪一項最可能促使首席審計執行官向同一管理層發出特別通知?
Question 177: 根據 IIA 指南,如果管理層拒絕接受審計建議並實施糾正措施,即...
Question 178: 下列哪一項有關工作底稿的敘述最為正確?
Question 179: 商業行為準則應包括下列哪一項以增強其威懾效果? 1. 不當行為的...
Question 180: 在對第三方基於網路的支付處理器進行審計時,內部稽核員發現程式
Question 181: 下列哪一項是諮詢合作協議中應包含的最重要的概念?
Question 182: 內部稽核人員缺乏對舉報事件進行詐欺調查的專業知識。對於首席審
Question 183: 根據 IIA 指南,下列哪一項項目標最有可能是為非鑑證業務制定的...
Question 184: 地區銀行的內部稽核員懷疑商業貸款主管在沒有所需抵押品的情況下
Question 185: 內部稽核員審查了受審查領域的管理階層所準備的銀行往來調節表。
Question 186: 根據 IIA 指南,下列何者是組織流程審查中參與工作測試的敵人?...
Question 187: 下列將諮詢業務納入年度內部稽核計畫的敘述哪一項是正確的?
Question 188: 「內部政策禁止員工在未經適當批准的情況下承擔財務義務。 專案
Question 189: 最終內部稽核報告應分發給下列哪一個人?
Question 190: 在對物流部門進行審查時,內部稽核團隊發現了一個關鍵的控制弱點
Question 191: 下列哪一項是在風險評估期間使用流程圖的缺點?
Question 192: 下列哪一項是合規保證業務的範例?
Question 193: 在對採購部門的初步調查中,內部稽核員注意到該組織的訂購和接收
Question 194: 根據醫管局的指導,以下關於審計工作底稿的哪些表述是正確的?
Question 195: 下列哪一項最可能構成參與範圍的一部分?
Question 196: 根據 IIA 指南,下列哪一項描述了首席審計執行長 (CAE) 應積極與...
Question 197: 在設定流程中關鍵風險和控制的識別和評估範圍時,下列哪一項是最
Question 198: 下列哪一項最準確地描述了組織認為「不可接受」的風險?
Question 199: 內部控制問卷用於實現下列哪些目標?
Question 200: 哪種類型的參與最適合評估管理層正在考慮收購的目標實體的組織範
Question 201: 下列哪一種參與技巧最能滿足消除影響組織採購職能的個人利益衝突
Question 202: 下列哪一項描述了內部稽核專案主管的主要目標?
Question 203: 下列哪一項是鑑證業務的目標和範圍最重要的決定因素?
Question 204: 下列哪一種情況需要對所取得的物證進行內部審核?
Question 205: 一家在網路上銷售大部分產品的大型零售組織遭遇了電腦駭客攻擊事
Question 206: 內部稽核師針對組織累積的大量差旅預付款制定了一項參與觀察。審
Question 207: 內部稽核師正在檢查組織的內部控制流程。審計員會採取下列哪一項
Question 208: 內部稽核師正在對審計領域進行初步風險評估,並希望評估管理層是
Question 209: 成功的變革管理需要下列哪些條件? 1. 迅速採取決定和必要的行動...
Question 210: 一名內部稽核師完成了一項涉及最近廣告活動的諮詢工作。審計客戶
Question 211: 在製定品質保證和改進計劃時,首席審計執行官應確保該計劃旨在實
Question 212: 內部稽核師正在分析國家記錄,並關心交易是否記錄在短期內。會計
Question 213: 進行哪種類型的保證業務來確定流程或區域是否按預期運作、實現其
Question 214: 在對應收帳款 (AR) 流程進行審計期間,內部稽核師指出,應收帳款...
Question 215: 下列哪一種推薦類型最有可能提出最長期的解決方案?
Question 216: 下列哪一種情況對於首席審計執行長向董事會報告最為重要?