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Exam Code:IIA-CIA-Part2-CN
Exam Name:Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)
Certification Provider:IIA
Free Question Number:243
Version:v2025-07-03
Rating:
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Exam Question List
Question 1: 內部稽核師完成了與新專案啟動相關的費用的審查。審計員對高級專
Question 2: 下列哪一種審計證據來源最可靠?
Question 3: 首席審計執行長 (CAE) 確定內部稽核活動缺乏完成內部稽核計畫所...
Question 4: 在完成後續審計業務後,首席審計執行長 (CAE) 指出,管理層尚未...
Question 5: 下列哪一項最準確地描述了稱為憑證的手動審核程序?
Question 6: 下列關於內部稽核師和其他保證提供者的敘述哪一項是正確的?
Question 7: 高級 IT 審計員正在對庫存評估進行審計。審核員誤解了抽樣結果。...
Question 8: 組織的庫存存放在多個倉庫中。在庫存審計期間,下列哪些活動最能
Question 9: 下列哪一項是首席審計主管應與組織高階主管建立聯繫的主要原因?
Question 10: 在向管理層傳達已識別的不可接受風險時,首席審計執行官應重點考
Question 11: 一家大型製造組織的首席風險長 (CRO) 決定為流程經理和員工舉辦...
Question 12: 下列哪一項最適當地描述了針對一家國際公司的子公司使用趨勢分析
Question 13: 審計監督包括批准業務報告的主要原因是什麼?
Question 14: 組織擁有成熟的控制環境,但內部稽核資源有限。
Question 15: 在進行資訊安全審計時,內部稽核員發現現有的災難復原計畫已有四
Question 16: 在設定流程中關鍵風險和控制的識別和評估範圍時,下列哪一項是最
Question 17: 在下面的風險控製圖中,風險根據重要性等級和相關控制等級進行了
Question 18: 由於外幣購買航油有價格風險,某航空公司購買遠期合約以避險匯率
Question 19: 一名內部稽核員發現,向一個供應商重複付款。作為糾正措施,管理
Question 20: 根據 IIA 指南,下列哪些活動通常是參與監督的主要目標?
Question 21: 根據 IIA 指南,在製定審計業務目標之前應採取下列哪些步驟?...
Question 22: 下列哪一項最精確地描述了平衡計分卡的四個組成部分?
Question 23: 根據準則,下列哪一項對於決定年度審計計畫的充分性最不重要?
Question 24: 與內部控制問卷相比,流程圖有下列哪些優點? 1 流程圖減少了測...
Question 25: 內部稽核師正在規劃一項耗時的工作,目標是尋找提高組織採購流程
Question 26: 根據 IIA 指南,下列何者最能描述審計業務規劃備忘錄的目的?...
Question 27: 由於最近進行了系統升級,計劃進行審計以測試工資流程。下列哪一
Question 28: 監督業務時,下列哪一項是適當的活動?
Question 29: 下列哪一種推薦類型最有可能提出最長期的解決方案?
Question 30: 下列哪一項敘述描述了有關鑑證業務溝通活動的最佳實踐?
Question 31: 根據國際專業實務框架,下列何者是發布中期報告的適當理由? 當
Question 32: 由於業務部門缺乏內部控制系統,內部稽核團隊負責人難以完成鑑證
Question 33: 客戶服務負責人詢問首席審計執行長(CAE),內部稽核人員是否可...
Question 34: 根據 IIA 指南,如果管理層拒絕接受審計建議並實施糾正措施,即...
Question 35: 內部稽核團隊正在進行保證工作,以審查採購職能中的職責劃分。內
Question 36: 在評估依賴外部審計師工作的可能性時,首席審計執行長該做什麼?
Question 37: 根據 IIA 指南,下列哪一項項目標最有可能是為非鑑證業務制定的...
Question 38: 下列哪一項最能反映最佳的參與目標?
Question 39: 內部審計報告包括刪除對 IT 應用程式的不當使用者存取的建議。該...
Question 40: 根據 IIA 指南,關於業務主管使用審核記錄的 Mowing 聲明何時是...
Question 41: 下列何者最有​​可能被判定為超出組織可接受風險水準的重大殘餘
Question 42: 在製定品質保證和改進計劃時,首席審計執行官應確保該計劃旨在實
Question 43: 管理階層要求內部稽核諮詢服務。在實地工作期間,內部稽核團隊發
Question 44: 內部稽核師被指派來驗證組織建築應用程式的計算。下列哪一項最適
Question 45: 根據 IIA 指南,下列哪項策略對實現內部稽核活動 (IAA) 目標的貢...
Question 46: 一位內部稽核員建議某組織在其銷售系統中實施電腦化控制,以防止
Question 47: 首席審計執行長 (CAF) 確定鑑證業務中發現的剩餘風險是可接受的...
Question 48: 在鑑證業務的規劃階段識別和評估關鍵風險時,內部稽核師應專注於
Question 49: 作為內部審計協助年度外部審計的一部分,內部稽核師需要對銀行帳
Question 50: 關於審計業務計劃,下列哪些敘述通常是正確的?
Question 51: 「內部政策禁止員工在未經適當批准的情況下承擔財務義務。 專案
Question 52: 內部稽核師評估控制設計並發現了潛在的重大缺陷。審計師向管理階
Question 53: 對於內部稽核師來說,哪種非正式離子收集方法最有效地確定指定的
Question 54: 內部審核員被要求確定大型製造組織的生產線為何因無法簽訂協議而
Question 55: 高級內部稽核師在內部稽核活動中受聘,為期兩年,然後晉升為業務
Question 56: 在一次保證活動中,一位內部稽核員指出,透過使用宏,可以大幅減
Question 57: 作為初步調查的一部分,內部稽核師向應付帳款職能部門發送了一份
Question 58: 根據 MA 指南,參與工作計劃在組織流程審查中測試下列哪一項?...
Question 59: 根據 IIA 指南,以下關於監督內部稽核師的審查記錄哪一項是正確...
Question 60: 下列哪一項是適當監督參與的範例?
Question 61: 在對財務職能進行審查期間,內部稽核師發現了所有銀行帳戶可能淨
Question 62: 董事會已要求內部稽核活動 (IAA) 參與組織的企業風險管理流程。...
Question 63: 內部稽核人員缺乏對舉報事件進行詐欺調查的專業知識。對於首席審
Question 64: 除了收集資訊之外,下列哪一項是在審計業務規劃階段進行客戶訪談
Question 65: 一家製造公司的首席審計執行官 (CAE) 在今年的審計計劃中納入了...
Question 66: 一名內部稽核員正在審查採購部門招標文件的完整性。 。下列哪項
Question 67: 審計計劃要求在大型資訊系統上線之前對其預生產中使用的測試程序
Question 68: 當高階管理層決定接受風險並選擇與有問題的供應商進行業務時,首
Question 69: 根據 IIA 指南,在決定是否需要對建議採取後續行動時,內部稽核...
Question 70: 內部稽核活動必須確認接受組織慈善捐款的受贈者所報告的活動的有
Question 71: 一位內部稽核員指出,儘管先前提出了審計建議,但員工在財務部門
Question 72: 下列哪一項是內部稽核師在審計財務流程時使用風險和控制問卷的主
Question 73: 根據 IIA 指南,下列哪項活動最有可能增強利害關係人對內部稽核...
Question 74: 在對某個組織的子公司進行審計期間,內部稽核師在工作底稿中註意
Question 75: 在決定鑑證業務所需的人員和資源水準時,下列哪一項與首席審計執
Question 76: 一旦內部稽核師確定了流程,下一步是理解業務流程的哪一個步驟?
Question 77: 在審計業務規劃期間,內部稽核師正在確定利用電腦輔助審計技術 (...
Question 78: 內部稽核師正在使用屬性抽樣來測試內部控制。在下列哪種情況下,
Question 79: 下列哪項評估標準最有助於首席審計執行官確定外部服務提供者是否
Question 80: 一家保險公司的內部審計活動正在審查該公司 11 家分公司中的 6 ...
Question 81: 在分配任務給審計團隊成員時,主管審計師最不可能考慮下列哪些因
Question 82: 關於內部控制問卷,下列哪一項敘述是正確的?
Question 83: 內部稽核師對幾名員工進行了訪談,記錄了訪談,分析了摘要,並得
Question 84: 某組織的首席審計執行官 (CAE) 完成了今年的基於風險的審計計劃...
Question 85: 在決定審計資源需求時,首席審計執行官適合採取下列哪些行動? 1...
Question 86: 除了首席審計執行官的專業經驗之外,什麼決定了評估剩餘風險的頻
Question 87: 在規劃應付帳款審計時,內部稽核師會執行實體層級的控制分析。關
Question 88: 審計業務的哪個階段通常是內部稽核師制定風險和控制矩陣的最有效
Question 89: 內部稽核師在下列哪種情況下執行基準測試?
Question 90: 下列哪一項是適當參與監督的適當文件?
Question 91: 審計觀察結果如下: 「儘管有組織規則,但該子公司沒有批准的信
Question 92: 在一家建築公司,內部稽核師正在計劃對公司設計和建造電網連接的
Question 93: 首席審計執行長向董事會提交的報告顯示,最近的 aud4 存在超出計...
Question 94: 根據 IIA 指南,關於內部稽核活動執行的風險評估流程,下列哪一...
Question 95: 下列哪些關於保障圖的陳述是正確的?
Question 96: 內部稽核活動要求每週在一份報告中匯總一次新的供應商信息,並且
Question 97: 如果內部稽核師想要擷取資料庫中的特定文件和記錄,應使用下列哪
Question 98: 董事會對可能影響組織實現年度目標的能力的潛在外部風險表示擔憂
Question 99: 根據 IIA 指南,下列哪一項是熱圖的限制?
Question 100: 內部稽核師通常如何決定業務範圍內各領域的優先順序?
Question 101: 下列哪一種內部稽核活動人員配置模式的缺點是稽核員總是新的並且
Question 102: 對於試圖確定包含在鑑證業務範圍內的特定流程的內部稽核師來說,
Question 103: 下列哪一項最可能促使內部稽核師考慮在稽核計畫中加入詐欺工作步
Question 104: 經過 IT 系統審計後,管理階層同意在其中一個 IT 系統中實施特定...
Question 105: 一家銀行的內部稽核員通知分行經理,其中一個金庫的鎖出現故障。
Question 106: 下列何者最可能出現在內部稽核程序手冊中?
Question 107: 為了有效傳達組織對風險的接受程度,首席審計執行官必須先考慮下
Question 108: 內部稽核活動目前正在進行多項業務,包括人力資源部門管理流程的
Question 109: 內部稽核師被要求對組織新收購的子公司進行鑑證業務。
Question 110: 內部稽核員測試了採購訂單是否得到適當批准的採購申請的支持。是
Question 111: 根據 MA 指南,內部稽核師在評估詐欺風險的可能性時應考慮下列哪...
Question 112: 下列哪一種情況需要對所取得的物證進行內部審核?
Question 113: 下列哪一項不是控制自我評估 (CSA) 的直接好處?
Question 114: 哪種類型的參與最適合評估管理層正在考慮收購的目標實體的組織範
Question 115: 下列關於風險管理流程支援內部稽核活動的敘述哪一項是正確的?
Question 116: 內部控制問卷的目的是什麼?
Question 117: 關於內部控制,下列哪一項敘述是正確的?
Question 118: 根據 IIA 指南,下列何者最能描述可靠資訊?
Question 119: 內部稽核員選擇已付發票樣本並將其與接收報告進行配對。此過程最
Question 120: 根據 IIA 指南,內部稽核師在考慮詐欺情境並確定詐欺風險並確定...
Question 121: 根據 IIA 指南,下列哪一項敘述最能證明首席審計執行長要求外部...
Question 122: 下列哪一項陳述描述了參與計劃的最佳實踐?
Question 123: 關於使用流程圖作為稽核工具,下列哪一項說明是正確的?
Question 124: 根據 IIA 指南,下列哪一項最有可能成為參與工作計畫的一部分?...
Question 125: 關於內部控制問卷 (ICO) 的使用,下列哪一項敘述是正確的?...
Question 126: 在估計固有風險的影響時,內部稽核師應考慮下列哪些因素?
Question 127: 當在應付帳款職能審查過程中儘早發現重大發現時,下一步哪項行動
Question 128: 當內部稽核師想要測試大樣本是否有詐欺時,通常會使用下列哪一種
Question 129: 下列哪一項最精確地描述了內部稽核師在業務規劃期間如何使用流程
Question 130: 下列哪一項敘述準確地描述了 ret 內部稽核記錄的標準要求?
Question 131: 首席審計執行長 (CAE) 正在努力平衡內部審計活動對技術審計技能...
Question 132: 內部稽核師應使用下列哪一種分析程序來決定會計部門的每月費用是
Question 133: 哪一種方法可以最直接證明品質控制過程的有效性?
Question 134: 根據醫管局的指導,以下關於審計工作底稿的哪些表述是正確的?
Question 135: 地區銀行的內部稽核員懷疑商業貸款主管在沒有所需抵押品的情況下
Question 136: 內部稽核員審查了受審查領域的管理階層所準備的銀行往來調節表。
Question 137: 在實體層級控制評估期間,內部稽核師部署內部控制問卷來測試控制
Question 138: 向所審查區域的管理層發出初步溝通的主要目的是什麼?
Question 139: 下列關於內部稽核後續流程的陳述哪一項是正確的?
Question 140: 根據 IIA 指南,下列哪些行為可能會危及內部稽核職能的獨立性?...
Question 141: 在下列哪一種情況下,內部稽核師會考慮外包能力與技能的必要性9
Question 142: 內部稽核師正在評估組織的風險管理架構。他應該使用下列哪一個公
Question 143: 在審查現金支出以滿足 IIA 關於應有專業謹慎的指導時,內部稽核...
Question 144: 根據 IIA 指南,內部稽核活動通常在什麼情況下提供保證服務?...
Question 145: 在對暫記帳戶進行審計期間,內部稽核師發現沒有關於如何處理暫記
Question 146: 下列哪一種參與技巧最能滿足消除影響組織採購職能的個人利益衝突
Question 147: 創建初步審計報告草案的主要目的是什麼?
Question 148: 根據 IIA 指南,組織對詐欺的哪些要素影響最大?
Question 149: 以下是詳細說明組織的銀行對帳流程的流程圖。從流程圖中可以得到
Question 150: 下列哪一項是合規保證業務的範例?
Question 151: 審計結果應包含下列哪些內容? 一、審計範圍。 2. 審核員進行評...
Question 152: 高階 IT 管理階層要求內部稽核活動對複雜的 IT 區域進行稽核 a....
Question 153: 下列哪一項是諮詢合作協議中應包含的最重要的概念?
Question 154: 內部稽核師正在使用電腦輔助審計技術來檢查組織多個部門的員工費
Question 155: 在後續行動中,首席審計執行官 (CAE) 正在與管理層討論內部審計...
Question 156: 當內部稽核師評估財務報告控制時,下列哪一項是五種基本的財務報
Question 157: 首席審計執行官(CAE) 對先前完成的審計中的行動計劃進行跟踪後發...
Question 158: 內部稽核師正在對採購職能進行審查,並發現營運長與 IT 軟體開發...
Question 159: 下列哪一項代表衡量短期償債能力的比率?
Question 160: 下列哪一項最不可能有助於確保在工作計畫中考慮風險?
Question 161: 初步意見文件的效果部分應聚焦於下列哪一項?
Question 162: 醫療保健組織的首席審計執行長 (CAE) 指出,該組織的 IT 團隊嚴...
Question 163: 首席審計主管正在為即將招聘的高級內部審計師準備面試問題。根據
Question 164: 下列將諮詢業務納入年度內部稽核計畫的敘述哪一項是正確的?
Question 165: 根據醫管局關於 IT 的指導,下列哪項行動將作為 IT​​ 審計計畫...
Question 166: 內部稽核員想要確定員工是否遵守資訊安全政策,該政策禁止將敏感
Question 167: 追蹤期間。內部稽核師發現營運管理階層沒有採取有效行動來解決重
Question 168: 根據 IIA 指南,下列哪一項反映了內部稽核活動依賴內部或外部鑑...
Question 169: 內部審計活動正在計劃為外國子公司進行鑑證業務。根據 IIA 指導...
Question 170: 內部稽核員計畫進行演練以評估流程的控制設計。審核員最有可能使
Question 171: 下列哪一項是首席審計執行官在製定年度審計計畫時應考慮組織策略
Question 172: 根據 IIA 指南,以下關於熱圖的哪些敘述是正確的?
Question 173: 內部稽核師檢查了未結應收帳款餘額的統計樣本,發現 60 個中的 1...
Question 174: 內部稽核員懷疑某部門的管理階層將計畫採購的數量分開,以避免較
Question 175: 關於鑑證業務的審計目標,下列哪一項敘述是正確的?
Question 176: 當在寫作中提出觀察結果時,就所提供的詳細程度而言,哪一個或割
Question 177: 根據 IIA 指南,下列哪一項描述了首席審計執行長 (CAE) 應積極與...
Question 178: 首席審計執行官 (CAE) 應確定內部審計活動是否已確認管理層所有...
Question 179: 一家麵包連鎖店有一個統計模型,可根據與所用原料成本的直接關係
Question 180: 內部稽核師透過記錄流程中的步驟來繪製流程,這提供了一個理解架
Question 181: 一名內部稽核師被指派審查應付帳款職能部門的控制措施。大多數關
Question 182: 內部稽核師及其主管就採購職能稽核期間未測試的風險存在爭議。下
Question 183: 下列哪一種內部稽核程序通常涉及抽樣?
Question 184: 下列哪一項內部稽核活動是在設計評估階段進行的?
Question 185: 下列哪一項有關工作底稿的敘述最為正確?
Question 186: 內部稽核旨在創建風險和控制矩陣,以更好地了解組織複雜的製造流
Question 187: 內部稽核師被要求加入專案團隊,協助設計軟體應用程式中的控制措
Question 188: 一家中型金融機構的首席審計執行官正在評估內部審計活動 (IAA) ...
Question 189: 一名內部稽核員發現一名新員工被授予了對薪資系統的不適當存取權
Question 190: 內部稽核師收集了幾位員工的評價 在得出結論之前,內部稽核師應
Question 191: 下列哪一方負責在依賴外部審計師工作的同時確保內部審計活動得出
Question 192: 進行哪種類型的保證業務來確定流程或區域是否按預期運作、實現其
Question 193: 關於首席審計執行長 (CAT$) 在完成鑑證或諮詢業務後的職責,下列...
Question 194: 在為鑑證業務進行現場工作時,內部稽核團隊的一位成員發現了在業
Question 195: 下列哪一項最能解釋為什麼主管審計師會指派一位初級審計師來完成
Question 196: 在對第三方基於網路的支付處理器進行審計時,內部稽核員發現程式
Question 197: 隱私審計業務應包含下列哪一項? 1. 評估所收集資訊的適當性。 2...
Question 198: 公司合併決定促使殘酷的審計主管 (CAE) 提議對現有年度審計計劃...
Question 199: 內部稽核活動 (IAA) 提出的下列哪項建議最有可能有助於防止詐欺...
Question 200: 下列哪一項操作最好地描述了內部稽核師使用測試資料來確定組織的
Question 201: 在一次鑑證業務中,一名內部稽核師發現一名銷售經理批准了許多價
Question 202: 一名內部稽核師完成了一項涉及最近廣告活動的諮詢工作。審計客戶
Question 203: 下列哪一項是首席審計執行官應向董事會報告的重大治理問題?
Question 204: 在製定審計業務範圍時,內部稽核師通常不需要考慮下列哪一項?
Question 205: 最終的參與溝通包含以下觀察: 內部稽核員發現,所審查的 10 份...
Question 206: 一名內部稽核員正在準備對南美洲和歐洲 3,000 名員工使用的新實...
Question 207: 一個組織正在拓展銷售天然氣的新業務。內部稽核師正在計劃參與,
Question 208: 下列哪一項可以提供最有力的證據來支持內部稽核師的結論,即會計
Question 209: 下列哪一項是與組織風險管理計畫相關的內部稽核活動的適當職責?
Question 210: 根據 IIA 指南,下列哪一項可以提供錯誤、問題、錯失機會或違規...
Question 211: 內部稽核師針對組織累積的大量差旅預付款制定了一項參與觀察。審
Question 212: 管理階層已立即採取行動解決在組織製造過程審核期間收到的觀察結
Question 213: 下列哪一項最準確地描述了組織認為「不可接受」的風險?
Question 214: 高階管理層要求內部稽核活動執行諮詢項目,以協助就新軟體系統做
Question 215: 下列哪一項是最可靠的書面證據來源?
Question 216: 專案主管審查了內部稽核員的文件,並指出應進行多項編輯。內部稽
Question 217: 內部稽核師對合約的適當授權進行測試,發現樣本中發現的偏差率等
Question 218: 高階管理層希望確保第三方承包商遵循與組織商定的程序。哪種類型
Question 219: 下列哪一項是鑑證業務的目標和範圍最重要的決定因素?
Question 220: 考慮到記錄所審查領域的缺陷的五屬性方法,以下哪一項回答了問題
Question 221: 負責執行該業務的內部稽核師不具備與所審查領域相關的足夠技能。
Question 222: 由於伺服器管理層承擔風險,因此存在超出組織風險承受能力的剩餘
Question 223: 內部稽核師正在對審計領域進行初步風險評估,並希望評估管理層是
Question 224: 內部稽核師在董事會審查期間應考慮測試下列哪些內部控制屬性?
Question 225: 下列哪一項對於確保內部稽核活動的調查結果和建議得到充分考慮至
Question 226: 根據 IIA 指南,下列哪一項代表了足夠的資訊?
Question 227: 下列哪一項是為內部稽核活動制定專業發展計畫的最適當的目標?
Question 228: 下列哪一項不是控制自我評估的結果?
Question 229: 首席審計執行長 (CAE) 收到了高階管理層內部控制評估的詳細內部...
Question 230: 根據 IIA 指南,下列哪一項準確描述了首席審計執行官對最終審計...
Question 231: 內部稽核師希望評估組織在一段時間內開立的銷售發票的完整性。
Question 232: 在製定內部審計計劃時,首席審計執行官應主要根據下列哪項確定業
Question 233: 在完成石油開採過程中安全操作的保證工作後,審計小組得出結論,
Question 234: 內部稽核員正在對採購部門進行評估。她已經按照約定的時間完成了
Question 235: 在對應收帳款 (AR) 流程進行審計期間,內部稽核師指出,應收帳款...
Question 236: 根據 IIA 指南,下列哪些是幫助確保適當完成合作的最重要目標? ...
Question 237: 下列哪項活動是首席審計執行官執行剩餘風險評估的範例?
Question 238: 下列哪一項描述了內部稽核專案主管的主要目標?
Question 239: 首席審計執行長 (CAE) 確定管理階層選擇接受組織可能無法接受的...
Question 240: 由於不斷出現的新技術對組織產生了巨大影響,首席審計執行長 (CA...
Question 241: 根據 IIA 指南,下列關於分析程序的哪些表述是正確的?
Question 242: 一個組織正在經歷威脅其財務狀況的重大風險。下列哪一項最能描述
Question 243: 高階管理層正在對因可疑的商業行為而對該組織徵收的監管罰款提出