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Exam Code:IIA-CIA-Part1-CN
Exam Name:Internal Audit Fundamentals (IIA-CIA-Part1中文版)
Certification Provider:IIA
Free Question Number:361
Version:v2026-07-27
Rating:
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Exam Question List
Question 1: 一家新內部稽核公司的首席審計執行長 (CAE) 正在製定內部稽核章...
Question 2: 根據 IIA 指南,關於內部稽核活動在提供諮詢服務的責任,下列哪...
Question 3: 在下列哪種情況下首席審計執行官 (CAE) 需要拒絕該任務?
Question 4: 一家大型商業銀行因詐欺行為被監管機構罰款,原因是其員工在一段
Question 5: 在組織的內部稽核活動中建立持續專業發展計畫的主要原因是什麼?
Question 6: 下列哪一項是正在進行的獨立監測活動的最佳範例?
Question 7: 管理階層實施了處理庫存的職責分離政策。實施這項新政策後,內部
Question 8: 大量員工表示擔心大型製造廠內的工作環境惡劣,這與該組織宣稱的
Question 9: 下列哪一份文件最直接地描述了內部稽核師客觀性的指導方針和重要
Question 10: 對於想要改善向利害關係人通報其社會責任績效的方式的組織來說,
Question 11: 一家大型全國性零售商的首席審計執行官正在審查該組織內部審計活
Question 12: 根據 MA 指導,下列哪一項關於內部稽核章程的敘述是正確的? 1. ...
Question 13: 下列哪一項最精確地描述了風險與控制架構內內部稽核活動的職責?
Question 14: 下列哪一種方式可以透過持續專業發展來證明內部稽核師個人的能力
Question 15: 內部稽核章程將涉及下列哪一項?
Question 16: 在鑑證業務的規劃階段,一名薪資職員告知內部稽核師,他經常被要
Question 17: 下列何者最能證明符合有關內部稽核師持續專業發展的標準?
Question 18: 下列哪一項是內部稽核活動可以針對組織的風險管理所提供的諮詢服
Question 19: 舉報熱線可以透過以下哪種方式起到預防作用
Question 20: 首席審計執行官 (CAE) 招聘了幾名新的內部審計員,以減少今年內...
Question 21: 新成立的內部稽核部門的內部稽核師在最初幾次審計工作中發現了許
Question 22: 哪一種策略組合可以最好地評估組織風險評估活動的有效性? 1. 與...
Question 23: 關於 IIA 三線模型中的內部稽核角色,下列哪一項是正確的?
Question 24: 當庫存耗盡時,組織允許同一個人實際存取庫存併購買新資產。下列
Question 25: 根據 IIA 指導,下列哪些活動被視為企業風險管理的核心內部稽核...
Question 26: 審計工作中所採取的下列哪一項行動最能體現內部稽核師應盡的專業
Question 27: 根據 HA 指導,下列哪一項最能支持內部稽核師的結論,即該組織的...
Question 28: 對於先前未在組織董事會任職的新董事會主席,應先採取下列哪個步
Question 29: 內部稽核活動正在對組織的道德計劃進行評估,並且參與範圍指定了
Question 30: 誰負責監督組織的風險管理架構?
Question 31: 九個月前,應收帳款部門負責收款的一名員工加入了內部稽核團隊。
Question 32: 某組織董事會建議修改內部審計章程,增加有關首席審計執行官的聘
Question 33: 在IT 開發專案開始時,對關鍵風險進行了識別和評估,並任命了風...
Question 34: 根據標準,在當今的技術和商業環境下,內部稽核師必須具備多少與
Question 35: 下列哪一項顯示內部稽核的獨立性可能受到損害?
Question 36: 一名內部稽核師接受了一份專案主管的職位,負責一項她不具備專業
Question 37: 下列哪種情況會導致首席審計執行官 (CAE) 立即停止在審計報告中...
Question 38: 組織董事會的下列哪些行為可能會損害內部稽核活動的獨立性?
Question 39: 根據 ISO 31000,下列哪一項敘述是正確的?
Question 40: 關於管理階層運用判斷來設計、實施和進行內部控制,下列哪一項敘
Question 41: 在下列哪項審計中,內部稽核師最有可能對組織治理評估做出貢獻?
Question 42: 一個地區娛樂組織正在製定企業社會責任 (CSR) 政策。管理階層在...
Question 43: 根據 IIA 指南,首席審計執行長 (CAE) 的下列哪項行為最能反映內...
Question 44: 關於涉及組織新工資系統的諮詢業務,下列哪一項敘述最可能是正確
Question 45: 下列哪一項是內部稽核師證明其有效履行專業職責的能力的最佳方式
Question 46: 在審查採購職能期間,內部稽核員確定了用於將新供應商新增至供應
Question 47: 當內部稽核師進行詐欺風險評估以評估組織如何管理此類風險時,適
Question 48: 一家投資顧問公司購買了專業責任保險,以防止客戶因收到錯誤或不
Question 49: 下列哪一項請求若被內部稽核活動接受,會損害其獨立性?
Question 50: 在保證業務期間,內部稽核員發現該組織的企業資源規劃 (ERP) 系...
Question 51: 首席審計執行長在向高階管理層和董事會傳達品質評估結果時需要揭
Question 52: 在一次薪資審計中,內部稽核員發現幾個與他職位相同的人卻賺得比
Question 53: 在對採購部門進行審計期間,內部稽核師發現了可能影響組織財務報
Question 54: 下列何者最能描述新股首次公開發行所包含的風險?
Question 55: 下列哪一項是組織風險管理架構的典型特徵?
Question 56: 該組織的內部稽核章程上次更新是在六年前。為了更新章程,首席審
Question 57: 在員工經常因錯誤而受到懲罰並且組織文化充滿恐懼和責備的環境中
Question 58: 根據 IIA 指南,下列哪一項是有關內部稽核章程的最準確的表述?...
Question 59: 下列哪一項被認為對內部稽核師的客觀性構成威脅?
Question 60: 根據 IIA 指南,下列哪一項最能證明首席審計執行長正在向高階管...
Question 61: 根據 MA 指導,下列哪一項是內部稽核活動的適當角色?
Question 62: 被指派到供應商管理流程項目的內部審計師與流程所有者一起審查風
Question 63: 下列哪一項是損害內部稽核師獨立性的範例?
Question 64: 在組織中建立強大的風險管理框架的最終目標是什麼?
Question 65: 在專案報告草稿發布後,專案主管將與被審查區域的經理就審計經驗
Question 66: 組織在什麼時間點可以斷定已建立的組織治理架構得到了正確實施?
Question 67: 誰對實施組織的治理體系負有最終責任?
Question 68: 內部審計活動正在進行自我評估,作為其品質保證和改進計劃的一部
Question 69: 下列哪一項是初級內部稽核師的主要職責?
Question 70: 哪些風險管理活動會導致內部稽核師承擔管理責任?
Question 71: 一家除雪公司正在進行情境規劃演習,參與的員工考慮每年降雪量大
Question 72: 下列哪一項敘述描述了內部稽核活動為履行內部稽核使命而進行的活
Question 73: 哪些文件可以幫助法證審計師辨識員工和供應商之間串通欺騙組織的
Question 74: 一位內部稽核師去年進行了一項諮詢工作,其中包括協助管理階層設
Question 75: 組織的治理機構應採取下列哪些行動來提供組織文化最有效的治理?
Question 76: 根據 IIA 指導,下列何者最能描述費用報銷詐欺?
Question 77: 根據 IIA 指南,下列何者是風險管理流程缺陷的最強指標?
Question 78: 內部稽核師在進行詐欺風險評估後擴大了支付業務的測試範圍儘管投
Question 79: 下列哪一項是旨在防止不良活動發生的控制的範例?
Question 80: 在小型組織中,管理階層無法對其現金處理程序實現充分的職責分離
Question 81: 下列哪一項最能證明內部稽核活動已實現組織獨立性?
Question 82: 下列哪一項活動最能反映內部稽核師對發展專業能力的承諾?
Question 83: 若組織建立並實施過多的內部控制,下列哪一項會減少或減弱?
Question 84: 一位內部稽核師想要將她所在組織的治理流程與一個知名的治理模式
Question 85: 關於組織的道德準則,下列哪一項敘述是正確的?
Question 86: 根據 HA 指導,下列哪一項關於小型內部稽核活動的獨立性和客觀性...
Question 87: 下列哪一項對於幫助發現詐欺最有效?
Question 88: 內部稽核團隊在鑑證工作中分析了組織的風險價值模型,並提出了幾
Question 89: 當內部稽核活動不具備對組織的新 IT 資料備份流程執行計畫審計所...
Question 90: 在對外國子公司進行審計時,內部稽核團隊發現產品被銷往受制裁禁
Question 91: 一位首席審計執行官向董事會報告說,內部審計活動缺乏針對特定審
Question 92: 一家製造企業的首席審計執行官 (CAE) 接到了該製造商第三方供應...
Question 93: 新任首席審計執行官意識到,內部稽核章程已經五年沒有更新,只包
Question 94: 如果在審​​計工作中懷疑有詐欺行為,內部稽核部門會先採取下列
Question 95: 審計委員會應採取下列哪些行動來促進內部稽核活動的組織獨立性?
Question 96: 根據 IIA 指導,下列哪一項應正式記錄在內部稽核章程中?
Question 97: 根據 IIA 指南,為了維持組織獨立性,內部稽核活動必須在下列哪...
Question 98: 內部稽核師正在更新最近的組織風險評估中發現的風險登記冊。根據
Question 99: 內部稽核活動如何促進其組織的風險評估過程?
Question 100: 鑑證服務和諮詢服務有何不同?
Question 101: 關於為滿足外部品質評估要求而進行的獨立同儕審查過程,下列哪一
Question 102: 首席審計執行長增加了 IT 培訓預算,以確保組織的內部稽核師在執...
Question 103: 根據 IIA 的道德準則,與審計客戶有戀愛關係的內部稽核師違反了...
Question 104: 下列哪一項是與風險和風險管理相關的內部稽核活動的職責?
Question 105: 內部稽核師正在評估組織風險管理實務的有效性。她檢視風險管理是
Question 106: 下列哪一項是外部審計師用來決定他們是否可以依賴內部稽核活動所
Question 107: 根據 IIA 指南,首席審計執行官制定的哪種政策最有可能確保內部...
Question 108: 某組織的首席審計執行官分配審計資源,執行高階管理層上一年要求
Question 109: 內部稽核師未能識別母公司與子公司之間的交易。最有可能失敗的原
Question 110: 首席審計執行長 (CAE) 採用的下列哪項做法最有可能顯示內部稽核...
Question 111: 根據 IIA 指南,下列哪些有關道德的敘述是正確的?
Question 112: 關於內部稽核活動的品質保證和改進計劃,下列哪一項必須向董事會
Question 113: 根據 IIA 指導,內部稽核章程應詳細說明下列哪一項內容?
Question 114: 下列何者最能體現應有的專業謹慎?
Question 115: 在下列哪一種情況下,首席審計執行長 (CAE) 報告內部稽核活動符...
Question 116: 首席審計執行官 (CAE) 發現內部審計活動缺乏必要的技能來執行管...
Question 117: 下列哪一項是內部稽核活動的適當角色?
Question 118: 首席審計執行長 (CAE) 正在考慮聘用最近在一家大型公共會計師事...
Question 119: 下列哪一項業務​​被視為適當的諮詢服務?
Question 120: COSO 認為下列哪一個內部控制組成部分是最重要的?
Question 121: 下列哪項活動最可能需要詐欺專家來補充內部稽核活動的知識和技能
Question 122: 下列哪一項準確地描述了固有風險的概念?
Question 123: 在採購流程審計期間,內部稽核活動會進行詐欺風險評估,並考慮流
Question 124: 下列何者最能描述內部稽核活動應採取的評估方法並提出適當的建議
Question 125: 下列哪一種情況描述了內部稽核活動在組織的風險管理流程中扮演的
Question 126: 下列哪一項可以顯示組織的風險管理流程是有效的?
Question 127: 誰負責設定風險偏好?
Question 128: 將業務活動外包被視為下列哪一種風險管理技術?
Question 129: 下列哪一項是風險規避策略的範例?
Question 130: 下列哪一項是指令控制的範例?
Question 131: 下列哪一項最終對內部稽核活動人員的持續專業發展負責?
Question 132: 如果內部稽核師正在尋找可能的虛構供應商,下列哪種類型的詐欺測
Question 133: 根據 IIA 指導,下列哪一項關於內部稽核職責的敘述是正確的?...
Question 134: 指派內部稽核團隊審查組織的資訊安全協議 現場工作完成後,內部
Question 135: 管理階層希望對其 200 名員工的製造部門所實施的控制措施的整體...
Question 136: 在哪種情況下,首席審計執行長 (CAE) 為工資職能提供保證服務可...
Question 137: 內部稽核活動進行了組織範圍內的風險評估。已確定的最重大風險之
Question 138: 下列哪一種情況顯示內部稽核獨立性受到損害?
Question 139: 根據 IIA 指南,下列哪一項敘述關於內部稽核活動所提供的保證服...
Question 140: 在保證業務期間,內部稽核師使用基準研究來支援向利害關係人準備
Question 141: 下列何者最能反映內部稽核活動的組織獨立性?
Question 142: 內部稽核師採取的下列哪一項行動與決定控制措施的有效性最相關?
Question 143: 為確保內部稽核師的技術能力適合所要執行的稽核工作,首席稽核執
Question 144: 根據 IIA 指導,下列哪些條件可以增強內部稽核活動的獨立性?...
Question 145: 農業組織的管理團隊優先考慮企業社會責任 (CSR) 措施。下列何者...
Question 146: 下列哪項活動最能確保內部稽核師的專業發展符合當前產業趨勢,以
Question 147: 一家全球性組織的董事會發現,自去年以來,舉報的不道德行為案件
Question 148: 對於高風險觀察,當管理階層採取積極、不妥協的立場反對內部稽核
Question 149: 下列何者最能體現內部稽核活動的權威性?
Question 150: 由於發生了引人注目的處理錯誤,各業務部門經理正在實施新的控制
Question 151: 新任首席審計執行官要建立和維持內部稽核活動的熟練程度,第一步
Question 152: 哪一項聲明準確描述了審計章程中概述的內部審計活動的權限?
Question 153: 一名專案主管正在監督採購保證項目。 在專案進行期間,專案主管
Question 154: 關於諮詢業務,下列哪一項敘述是正確的?
Question 155: 在其存在的五年中,內部審計活動對其品質保證和改進計劃(QAIP)...
Question 156: 下列哪一項活動符合 IIA 內部稽核專業實務核心原則?
Question 157: 如果員工達到財務目標,組織的高階管理團隊將頒發豐厚獎金。在這
Question 158: 下列哪一種條件將某項業務歸類為內部稽核活動提供的諮詢服務?
Question 159: 應實施下列哪一項來促進內部稽核活動的獨立性?
Question 160: 對於主持控制自我評估研討會的內部稽核師來說,下列哪一項技能最
Question 161: 該組織的採購經理要求內部稽核師為採購團隊提供有關該組織第三方
Question 162: 下列哪一項是詐欺偵測程序的一部分?
Question 163: 下列哪一項是管理控制技術的範例?
Question 164: 下列哪一項指標顯示內部稽核活動不完全符合準則?
Question 165: 誰負責確保內部稽核師的持續專業發展?
Question 166: 對於新建立的內部稽核活動,下列哪一項是持續專業發展需求的最佳
Question 167: 下列哪一項有關舉報的正確敘述是?
Question 168: 關於資源有限的小型內部稽核活動如何展現應有的專業謹慎,下列哪
Question 169: 一位內部稽核員評估稱,工廠鋼材失竊的風險很高。作為回應,工廠
Question 170: 除了內部審計活動的職責外,首席審計執行官還被要求監督該組織的
Question 171: 下列哪一項是電腦取證審計活動的最佳範例?
Question 172: 在對風險管理流程進行審計時,審計師會提出下列觀察結果。 哪一
Question 173: 在預算較少的小公司中,董事會和高階管理層要求首席審計執行長 (...
Question 174: 關於職業欺詐,下列哪一項敘述是正確的?
Question 175: 下列哪一項政策可促進內部稽核的客觀性?
Question 176: 下列哪一種詐欺行為最可能發生在應付帳款職能?
Question 177: 一名專案主管在審計第三方服務期間從承包商取得設施維護報告。下
Question 178: 下列哪一種情況最能描述可能違反了 IIA 道德規範保密原則的內部...
Question 179: 當首席審計執行官負責組織中的風險管理時,下列哪一方負責監督內
Question 180: 在下列哪種情況下,新聘用的內部稽核師最有可能需要在商業頭腦方
Question 181: 下列哪一項最適當地描述了內部稽核活動在組織道德計畫方面的積極
Question 182: 一名內部稽核師被指派執行一項鑑證業務。該審計師的姑姑在該被審
Question 183: 某組織採用持續監控,並考慮實施定期評估以評估其風險管理流程的
Question 184: 下列哪一項是任何組織確保對其內部控制進行適當治理的最有效方法
Question 185: 下列哪一項是詐欺管理中偵探內部控制的限制?
Question 186: 下列哪一項關於企業社會責任利害關係人理論的敘述是正確的?
Question 187: 根據 IIA 指導,下列何者最能體現首席審計執行官如何確保採取應...
Question 188: 關於風險分析,下列哪一項是正確的?
Question 189: 根據 MA 指南,關於內部稽核師使用基於技術的技術,下列哪一項敘...
Question 190: 下列哪一個場景最能說明被稱為「感知機會」的詐欺三角組成部分?
Question 191: 下列哪一項是內部稽核師在詐欺管理中扮演的重要角色?
Question 192: 首席審計執行官 (CAE) 每年制定預算和資源計劃,並提交董事會批...
Question 193: 關於治理,下列哪一項是董事會層級的責任而非管理階層的責任?
Question 194: 最近,一個組織的內部稽核活動發現了一些接受付款的幽靈員工,高
Question 195: 高階管理層購買了監視器,並將其安裝在一扇門上,根據最近的內部
Question 196: 一般內部稽核師應該能夠將下列哪一項描述為與 IT 相關的風險?...
Question 197: 根據 IIA 的道德準則,下列何者最能描述誠信原則?
Question 198: 下列哪一種情況最能體現應有的專業謹慎?
Question 199: 一位業務部門經理對在其領域內開展鑑證業務的內部審計師的能力印
Question 200: 為什麼首席審計執行官必須追蹤並提高內部稽核人員的教育資格?
Question 201: 舉報人向首席審計執行官(CAE)揭露了高階管理層可能存在欺詐行...
Question 202: 關於企業社會責任 (CSR),下列哪一項是正確的?
Question 203: 下列哪一種內部控制措施最能減輕員工和供應商之間的貪腐風險?
Question 204: 在審查組織的採購職能時,下列哪一項將被視為損害內部稽核師的客
Question 205: 內部稽核員懷疑組織的電腦系統中創造了一些虛構的供應商。下列哪
Question 206: 在判斷管理階層是否選擇了適當的風險因應措施時,內部稽核師應考
Question 207: 「不應該採取任何可能以某種方式傷害最不幸的人的行動」這項原則
Question 208: 關於內部稽核活動的品質保證與改善計畫(QAIP),下列哪一項敘述...
Question 209: 某組織付款部門的內部審計發現,該部門向合法供應商支付了多筆款
Question 210: 下列哪一項流程缺陷最可能導致內部稽核師最擔心詐欺風險?
Question 211: 考慮到組織範圍內的風險管理和內部控制系統的概念,內部稽核活動
Question 212: 由於執行長的營運責任增加,組織的首席審計執行長(CAE)目前向...
Question 213: 下列關於無形資產的敘述中哪一項是正確的?
Question 214: 根據 HA 指南,如果內部稽核師在鑑證工作中懷疑有詐欺行為,審計...
Question 215: 在對一項小型內部審計活動進行品質保證審查之後,外部審查員和首
Question 216: 下列哪一項最能幫助內部稽核活動評估組織的風險因應措施是否與其
Question 217: 下列何者最能描述潛在臨時客座審計員候選人與即將進行的審計任務
Question 218: 下列哪一項是內部稽核師應承擔的與風險管理相關的職責?
Question 219: 在每月一次的內部稽核人員會議上,首席審計執行長 (CAE) 決定強...
Question 220: 為了確保新成立的內部稽核活動不受管理階層的不當影響,下列何者
Question 221: 下列何者最能描述董事會在整個組織的風險管理上的責任?
Question 222: 風險評估表明,組織人力資源部門解決特定風險的成本大於感知的利
Question 223: 對於新內部稽核師來說,為了依照標準規劃和執行內部稽核業務,哪
Question 224: 下列哪一項可以顯示組織的風險管理流程有效?
Question 225: 作為監管機構詐欺調查的一部分,法院向一家銀行發出了命令。法院
Question 226: 為了符合標準,首席審計執行長必須將下列哪項活動納入品質保證與
Question 227: 一個組織正在實施一項新的網路安全政策,並成立了一個委員會來確
Question 228: 關於內部稽核活動的品質保證與改善計畫 (QAIP),下列哪一項敘述...
Question 229: 下列哪一項敘述最能說明內部稽核師評估軟控制的原因?
Question 230: 在所有詐欺的共同特徵中,組織對下列哪一項影響最大?
Question 231: 在為一家汽車製造公司準備審計計劃時,首席審計執行長(CAE)注...
Question 232: 下列何者最能描述董事會在建立有效的組織治理中所扮演的角色?
Question 233: 內部稽核師在評估業務期間的詐欺風險時應先考慮哪些因素?
Question 234: 下列何者最能描述設計充分、運作有效的內部控制系統應可緩解的風
Question 235: 關於首席審計執行官(CAE)。下列哪一項被視為損害內部稽核活動...
Question 236: 在職訓練何時會更有效?
Question 237: 下列哪一種情況會最嚴重限制內部稽核提供保證服務的領域?
Question 238: 為了滿足今年內部審計計劃的資源需求,首席審計執行官(CAE)招...
Question 239: 下列哪一項是內部稽核活動的品質保證和改善計畫 (QAIP) 的合法要...
Question 240: 利害關係人可以透過下列哪些方式參與企業社會責任工作?
Question 241: 下列哪一項最能證明內部稽核師熟練地開展工作?
Question 242: 在下列哪一種情況下,最終審計報告應揭露不符合準則的情況?
Question 243: 根據標準,下列哪一項可以證明內部稽核師的熟練程度?
Question 244: 下列哪一項是幫助管理組織中的詐欺行為的預防性控制措施?
Question 245: 關於品質保證和改進計畫所需的要素,下列哪一項敘述最準確?
Question 246: 根據 NA 指導,下列何者最能證明內部稽核活動所要求的熟練程度符...
Question 247: 根據 IIA 指南,關於首席審計執行官 (CAE) 報告品質評估結果的要...
Question 248: 下列何者最能描述內部稽核師和外部審計師之間的差異?
Question 249: 下列哪一項行為將被視為違反 HAfs 關於獨立性的強制性指導?...
Question 250: 下列何者最能維護內部稽核活動的組織獨立性?
Question 251: 下列哪一項是電腦取證審計的範例?
Question 252: 下列哪些內容應納入對內部稽核活動績效的持續監控?
Question 253: 內部稽核員注意到,由於原始採購訂單金額與最終發票金額有差異,
Question 254: 下列哪一項最能描述大型零售店中為偵測收銀機支付詐欺而實施的控
Question 255: 下列何者是有效的內部稽核師專業發展計畫的主要好處?
Question 256: 下列哪一項陳述顯示內部稽核師符合應有的專業謹慎標準?
Question 257: 根據 IIA 指導,內部稽核活動需要下列哪一項?
Question 258: 下列哪一項最能描述被稱為「適應性文化」的組織文化類型?
Question 259: 下列何者最能證明內部稽核活動的目的、權力和責任符合標準?
Question 260: 一位銷售經理最近被提升了職位。他覺得自己有權利獲得更高的薪水
Question 261: 下列何者最能證明內部稽核師在規劃鑑證業務時運用了應有的職業謹
Question 262: 內部稽核師認為,與管理結構內的權力和責任授權相關的控制環境有
Question 263: 會計部門要求首席審計執行官(CAE)對可疑交易進行審查。六個月...
Question 264: 高階管理層和董事會對合作期限以及合作結果是否符合組織的策略和
Question 265: 外部評估是作為組織品質保證和改進計劃的一部分進行的。下列哪一
Question 266: 在保證工作期間,內部稽核團隊發現執行控制的員工並不了解背後的
Question 267: 內部稽核活動正在執行治理任務。下列哪一項可以為內部稽核師評估
Question 268: 下列哪一種情況最能向首席審計執行官表明審計團隊的某位成員在履
Question 269: 為了遵守熟練程度標準,首席審計執行官在選擇新的內部稽核師時可
Question 270: 內部稽核部門已完成對樣本交易的分析,以確定是否有重複計費。根
Question 271: 某組織的董事會已批准一項進軍新市場的擴張計畫。董事會承認,如
Question 272: 關於內部稽核活動提供的保證和諮詢服務之間的主要區別,下列哪一
Question 273: 根據 IIA 指導,下列哪一項關於應盡的專業謹慎的敘述是正確的?...
Question 274: 下列哪一項敘述最能反映組織的風險成熟度與內部稽核活動在風險管
Question 275: 根據 IIA 指南,當內部稽核師在審計工作中發現許多與詐欺相關的...
Question 276: 下列哪些是品質保證和改進計劃(QAIP)的一些要求?
Question 277: 下列哪一項敘述最準確地描述了內部稽核師在詐欺偵測中的作用?
Question 278: 根據 IIA 指南,在使用成熟度模型方法評估組織的風險管理計畫時...
Question 279: 根據 IIA 指導,下列何者對於確保組織的風險管理計畫長期有效最...
Question 280: 需要針對組織內不同層級的涉嫌詐欺行為以及何時向審計委員會報告
Question 281: 首席審計主管最有可能使用下列哪一項來確定內部稽核人員的商業頭
Question 282: 內部審計部門採用輪調計畫從組織的其他部門招募高績效員工,其中
Question 283: 根據 IIA 指南,內部稽核師針對組織的企業社會責任 (CSR) 計畫執...
Question 284: 下列哪一項是組織應該解決的道德問題的例子?
Question 285: 根據 IIA 指南,內部稽核活動可以執行下列哪些企業社會責任 (CSR...
Question 286: 由於首席執行官的營運責任增加。組織的首席審計執行長 (CAE) 目...
Question 287: 下列哪一項描述了組織的企業社會責任 (CSR) 工作中營運管理階層...
Question 288: 下列哪一份文件可以促進組織內部稽核活動的客觀性?
Question 289: 在檢視風險管理流程的有效性時,內部稽核部門在稽核工作中應採取
Question 290: 一家電動工具製造商正經歷電力價格的定期波動,這對其利潤產生了
Question 291: 根據 IIA 指導,下列哪一項關於道德的敘述是正確的?
Question 292: 當組織內部的工廠經理被聘為內部稽核活動中的輪調內部稽核員時,
Question 293: 下列哪一項代表了控制環境的缺陷?
Question 294: 下列何者最能描述內部稽核活動對風險管理架構實施的貢獻?
Question 295: 管理階層決定在其網站上發布該組織新制定的行為準則。該決定主要
Question 296: 某組織的董事會已決定,內部稽核活動必須能夠更多地接觸組織的不
Question 297: 下列哪一項敘述最能描述風險偏好和風險承受能力之間的差異?
Question 298: 一家新公司的風險管理職能部門正在製定其網路安全風險管理計劃。
Question 299: 高階管理層的哪些行動向內部稽核師表明組織內部可能存在詐欺活動
Question 300: 為了進行有效的面談,內部稽核師應該使用下列哪些技術?
Question 301: 在對一家大型零售店進行審計期間,內部稽核人員注意到可用庫存和
Question 302: 一位新的內部稽核師懷疑有詐欺行為。新審計師應採取什麼行動?
Question 303: 在審計企業社會責任時,使用非政府組織 (NGO) 成員作為保證團隊...
Question 304: 下列哪一項是與組織財務領域相關的實體層級控制的範例?
Question 305: 根據 11A 道德規範,在傳達結果方面需要滿足下列哪一項要求?...
Question 306: 一項審計業務要求內部稽核師使用可用的工具對一段時間內的交易總
Question 307: 下列哪一項最精確地描述了一個組織的企業社會責任?
Question 308: 下列哪一種專業發展策略最能體現內部稽核師的能力?
Question 309: 根據 MA 指導,下列何者最能描述首席審計執行官應多久審查一次內...
Question 310: 在決定詐欺風險的優先順序時,內部稽核師最應該考慮下列哪個因素
Question 311: 根據 IIA 指南,關於內部稽核師的知識、技能和其他能力,下列哪...
Question 312: 內部稽核活動所採取的下列哪一項行動需要向董事會揭露不符合標準
Question 313: 一名應付帳款文員最近調入內部稽核活動,並被分配到與他先前負責
Question 314: 關於內部稽核活動提供的保證及諮詢服務,下列哪一項敘述是正確的
Question 315: 下列何者是內部稽核活動在組織風險管理流程中所扮演的合法角色?
Question 316: 一個新成立的組織的董事會正在討論內部稽核章程草案的內容,一位
Question 317: 下列哪一項是組織最適合採用的內部控制架構?
Question 318: 下列哪一項允許內部稽核活動在審計報告中使用「依照國際內部稽核
Question 319: 在確定關鍵控制措施後,內部稽核師應採取哪些步驟才能得出有關內
Question 320: 有權存取供應商主文件的應付帳款文員在透過組織的收銀員處理付款
Question 321: 下列哪一項敘述最能體現在鑑證業務中對應的專業謹慎的應用?
Question 322: 過去一年發生的一系列事件表明,一些高階主管對詐欺的概念和影響
Question 323: 由於審計結果突顯了關鍵發現,因此審查領域的管理階層表現得咄咄
Question 324: 新的內部稽核活動正在考慮採用風險和控制框架。在此過程中,下列
Question 325: 下列哪一項與應有的專業謹慎的概念有關?
Question 326: 關於內部稽核活動所提供的服務,下列哪一項敘述是正確的?
Question 327: 在重點關注組織範圍內風險管理實務充分性的保證業務中,下列何者
Question 328: 首席審計執行長應該投入時間和資源來支持內部稽核人員持續專業發
Question 329: 下列哪一項是首席審計執行官每五年以上進行一次外部評估的最適當
Question 330: 內部稽核師制定專業發展計劃,以獲得組織環境、社會和公司治理措
Question 331: 下列哪一項有關風險管理的敘述是正確的?
Question 332: 在撰寫內部稽核章程之前,首席稽核執行官必須考慮下列哪一項?
Question 333: 倉庫庫存的內部審計未發現任何重大缺陷。然而,管理層後來發現了
Question 334: 下列哪一項是第三方風險管理無效的指標?
Question 335: 某保險公司銷售總監在發布部門績效報告時,故意不糾正因取消保單
Question 336: 下列哪一種程序最能幫助內部稽核師評估詐欺防制和偵測控制的運作
Question 337: 在採購部門進行工作時,內部稽核師注意到部門主管的差旅報告顯示
Question 338: 哪種類型的約定要求客戶同意內部稽核活動所使用的技術?
Question 339: 下列哪一項行動最能幫助內部稽核活動促進組織內控制有效性的持續
Question 340: 根據 IIA 指南,下列何者最能體現應有的專業謹慎?
Question 341: 對於面臨業務中斷和相應財務損失的組織來說,下列哪一種預防控制
Question 342: 根據 IIA 指導,關於首席審計執行官 (CAE) 對內部審計活動進行自...
Question 343: 下列哪些被認為是詐欺的根本原因?
Question 344: 首席審計執行官 (CAE) 聘請了一名新的內部稽核師,該審計師立即...
Question 345: 下列哪種情況是最令人擔憂的危險信號或可能有詐欺的跡象?
Question 346: 組織內部稽核活動的外部評估上次完成於四年前 如果內部稽核活動
Question 347: 內部稽核師正在審查員工過去六個月的差旅費用是否有詐欺行為。下
Question 348: 一名內部稽核員被指派到採購部門工作六個月,以深入了解採購流程
Question 349: 根據 IIA 的道德規範,下列哪一項敘述是正確的?
Question 350: 一家電力公司僱用了幾名獨立承包商來修剪靠近電線的樹木。下列哪
Question 351: 關於內部稽核活動的品質保證和改進計劃,首席審計執行長會將下列
Question 352: 一名內部稽核員指出,庫存盤點僅在周一進行,並且所有文件都是紙
Question 353: 一位內部審計員目前審計的區域的經理向她提供了一張昂貴的體育賽
Question 354: 由於經濟狀況不利,管理層決定推遲明年的新投資。 下列哪一項最
Question 355: 在對公司費用進行審計期間,內部稽核師使用數據分析進行了測試,
Question 356: 高階管理層渴望評估組織在售電流程方面的風險,但高階管理團隊不
Question 357: 根據 MA 指導,關於有效治理流程,下列哪一項敘述是正確的?
Question 358: 內部稽核部門負責進行詐欺調查。在審計過程中發現了一個潛在的詐
Question 359: 在COSO內部控制架構中,下列哪一個組成部分是其他組成部分的基礎...
Question 360: 根據 IIA 指南,下列哪一項關於 ISO 31000 的敘述是正確的?...
Question 361: 一個跨國組織要求內部稽核部門協助建立該組織的風險管理系統。首