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Exam Code:IIA-CIA-Part1-CN
Exam Name:Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版)
Certification Provider:IIA
Free Question Number:325
Version:v2025-01-24
Rating:
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Exam Question List
Question 1: 分配給供應商管理流程項目的內部審計師與流程負責人一起審查風險
Question 2: 下列哪一項是專案主管應注意向當地管理階層解釋用於衡量控制環境
Question 3: 根據 IIA 指南,當內部稽核師在審計業務期間發現一些與詐欺相關...
Question 4: 下列哪項控制措施最能降低投標過程中的詐欺風險?
Question 5: 作為監管機構詐欺調查的一部分,法院向一家銀行發出了命令。法院
Question 6: 下列哪一項最能幫助內部稽核活動評估組織的風險因應措施是否與其
Question 7: 首席審計執行官必須考慮內部稽核人員的能力水平,因為他們的能力
Question 8: 內部控制屬於哪個風險因應類別?
Question 9: 指派內部稽核團隊審查組織的資訊安全協議 現場工作完成後,內部
Question 10: 下列哪一項代表了控制環境的缺陷?
Question 11: 關於管理階層運用判斷來設計、執行和進行內部控制,下列哪一項敘
Question 12: 對於促進控制自我評估研討會的內部稽核師來說,下列哪項技能最重
Question 13: 為了找出內部稽核活動的知識、技能和能力上的差距,首席審計執行
Question 14: 根據 IIA 指南,關於內部稽核活動提供諮詢服務的責任,下列哪一...
Question 15: 在IT 開發專案開始時,對關鍵風險進行了識別和評估,並任命了風...
Question 16: 在對採購部門進行審計時,內審員約談了部門經理,詢問有關採購流
Question 17: 人力資源主管通知內部稽核部門,一名大客戶經理因未登記與客戶的
Question 18: 根據 IIA 道德準則,下列何者最能描述體現能力原則的內部稽核師...
Question 19: 關於組織的道德準則,下列哪一項敘述是正確的?
Question 20: 根據 NA 指南,關於典型詐欺方案,下列哪一項是正確的? 1. 當員...
Question 21: 一位內部稽核員指出,由於原始採購訂單和最終發票價值之間的差異
Question 22: 下列哪一項是內部稽核活動品質保證和改善計畫 (QAIP) 的合法要求...
Question 23: 作為建立有效的內部控制體系的先決條件,必須具備下列哪一項?
Question 24: 在實地調查期間,內部稽核師發現了一個重大的內部控制問題。在沒
Question 25: 下列哪一項敘述最能描述風險偏好和風險承受能力的差異?
Question 26: 下列哪一種情況是具有高效道德文化的組織的特徵?
Question 27: 根據 IIA 指南,以下關於內部稽核師的知識、技能和其他能力的敘...
Question 28: 誰負責監督組織的風險管理架構?
Question 29: 在製定有效的治理體系時,下列哪一項是董事會最適當的第一步?
Question 30: 內部稽核師認為,與管理結構內的權力和責任授權相關的控制環境有
Question 31: 下列哪一項是內部稽核師應承擔的與風險管理相關的角色?
Question 32: 外包業務活動被視為下列哪一種風險管理技術?
Question 33: 管理階層實施了處理庫存的職責分離政策。實施這項新政策後,內部
Question 34: 內部稽核活動正在採取措施促進員工的專業發展,並正在實施導師計
Question 35: 對於以前沒有在組織董事會任職的新董事會主席,應先採取下列哪些
Question 36: 下列哪一項最精確地描述了管理者為了實現組織目標而繞過組織政策
Question 37: 內部審計團隊透過參與後調查從營運管理層收到了以下反饋「管理層
Question 38: 內部稽核師最有可能被要求簽署下列哪些文件以顯示應有的專業謹慎
Question 39: 下列哪一項是外部審計師用來決定他們是否可以依賴內部稽核活動所
Question 40: 下列哪一項是內部稽核活動的典型特徵?
Question 41: 下列哪一項最精確地描述了風險與控制架構內內部稽核活動的職責?
Question 42: 在向大型組織的董事會傳達品質保證和改進計劃的結果時,首席審計
Question 43: 誰負責設定風險偏好?
Question 44: 下列哪一項是降低風險策略的範例?
Question 45: 舉報專線可以透過以下哪些方式起到預防作用
Question 46: 下列哪一種情況最可能促使內部稽核活動揭露其不符合準則的情況?
Question 47: 高階管理層已要求內部稽核活動在審計採購部門時在必要時審查和修
Question 48: 內部稽核活動負責進行詐欺調查。在審計期間發現了潛在的詐欺情況
Question 49: 下列哪一項最能體現內部稽核活動的權威性?
Question 50: 下列哪一項是確保系統能如預期運作的風險監控範例?
Question 51: 下列哪一項是內部稽核師表現出應有的專業謹慎的最佳方式?
Question 52: 根據 IIA 指南,在使用成熟度模型方法評估組織的風險管理計畫時...
Question 53: 內部稽核師正在評估詐欺風險並為特定分公司位置建立詐欺風險矩陣
Question 54: 下列哪項企業社會責任策略與承擔額外責任來因應外部壓力有關?
Question 55: 下列哪項控制措施對於防止員工將組織的資金用於不當支出以及偽造
Question 56: 下列哪一項是有關投資組合的風險偏好聲明的最佳範例?
Question 57: 高階管理層依賴內部稽核師的專業判斷,並利用其審計工作的結果來
Question 58: 下列哪一項是內部稽核師證明其熟練程度以有效履行其專業職責的最
Question 59: 政府機構的高級管理人員收到參加公共展覽的邀請,在那裡他可以了
Question 60: 根據標準,下列哪一項可以證明內部稽核師的熟練程度?
Question 61: 下列哪一項是偵探控制?
Question 62: 下列哪一項活動最能反映內部稽核師對發展專業能力的承諾?
Question 63: 下列何者最能描述諮詢業務而不是鑑證業務?
Question 64: 在開發用於業務的風險和控制模型時應考慮下列哪一項?
Question 65: 下列哪種情況會導致首席審計執行官 (CAE) 立即停止在審計報告中...
Question 66: 在鑑證業務期間,內部稽核師使用基準研究來支援向利害關係人準備
Question 67: 內部稽核師採取的下列哪一項行動與決定控制措施的有效性最相關?
Question 68: 根據 NA 的指導,下列哪些條件可以增強內部稽核活動的獨立性?...
Question 69: 執行長已將多項職責委託給內部稽核活動。首席審計執行官最應該關
Question 70: 關於企業社會責任 (CSR),下列哪一項敘述是正確的?
Question 71: 下列哪一項是控制環境中潛在問題的危險訊號?
Question 72: 內部稽核活動最適合在組織內執行下列哪一項行動?
Question 73: 保證服務和諮詢服務有何不同?
Question 74: 下列哪一種詐欺方案通常屬於帳外詐欺*?
Question 75: 內部稽核師希望在組織的內部控制架構內找到下列哪些內容?
Question 76: 下列哪一項是電腦取證審計的範例?
Question 77: 下列哪一項最精確地描述了組織的企業社會責任?
Question 78: 在小型組織中,管理階層無法對其現金處理程序實現充分的職責分離
Question 79: 管理層評估了該組織將業務擴展到一個新的但不穩定的地區的風險,
Question 80: 高階管理層要求首席審計執行官審查該組織是否遵守最近出台的國際
Question 81: 根據 IIA 指南,首席審計執行官制定的哪種政策最有可能確保內部...
Question 82: 根據 NA 指南,首席審計執行長 (CAE) 的下列哪項做法最能增強內...
Question 83: 下列哪一種情況會最嚴重地限制內部稽核可以提供鑑證服務的領域?
Question 84: 在專案計畫期間,內部稽核師認定某項測試的成本超過了結果所帶來
Question 85: IT 管理要求 IT 部門的所有員工每年參加有關部門使命價值和關鍵...
Question 86: 農業組織的管理團隊優先考慮企業社會責任 (CSR) 措施。下列哪一...
Question 87: 應付帳款功能中最有可能發生下列哪一種詐欺行為?
Question 88: 下列哪一項是損害內部稽核師獨立性的範例?
Question 89: 高階管理層決定採用 ISO 31000 風險管理架構的關鍵原則方法。根...
Question 90: 下列關於內部控制體系的敘述哪一項是正確的?
Question 91: 下列哪一項可以適當揭露不符合標準的情況?
Question 92: 內部稽核師正在審查員工過去六個月的差旅費用是否有詐欺行為。下
Question 93: 一名內部稽核師正在為他三年前負責的領域提供諮詢服務。諮詢範圍
Question 94: 為了確保內部稽核師的技術熟練程度適合所執行的稽核業務,首席稽
Question 95: 下列哪一項最適當地描述了董事會在整個組織的風險管理上的責任?
Question 96: 關於為滿足外部品質評估要求而進行的獨立同儕審查流程,下列哪一
Question 97: 在採購流程審計期間,內部稽核活動進行詐欺風險評估,並考慮流程
Question 98: 根據 IIA 指南,下列何者是風險管理流程缺陷的最強指標?
Question 99: 由於執行長的營運責任增加,組織的首席審計執行長 (CAE) 目前向...
Question 100: 下列哪一項是首席審計執行官進行外部評估頻率超過五年的最適當理
Question 101: 關於電子資金轉帳 (EFT),下列哪一項敘述是正確的?
Question 102: 一位對審計報告評級不滿意的審計客戶打電話給首席審計執行官(CAE...
Question 103: 在保證業務期間,內部稽核師審查招標,邀請供應商提交向組織提供
Question 104: IIA 道德守則的下列哪一項原則意味著,當審計獨立性受到損害但尚...
Question 105: 審計業務要求內部稽核師使用可用的工具在一段時間內測試交易群體
Question 106: 根據標準,在當今的技術和商業環境下,內部稽核師必須具備多少與
Question 107: 一名內部稽核員記錄了多起管理階層要求員工針對政策和程序發布廣
Question 108: 根據《準則》,內部稽核專業發展計畫應符合下列哪一項要求?
Question 109: 在建築公司,如果其團隊沒有違反安全規則,主管有權獲得獎金。工
Question 110: 根據 IIA 指南,首席審計執行長 (CAE) 的下列哪項行為最能反映內...
Question 111: 內部稽核師正在評估組織如何處理財務交易以及是否遵循書面政策和
Question 112: 下列哪一項顯示內部稽核活動展現了應有的專業謹慎?
Question 113: 下列哪一項是高階管理層對於道德違規行為的主要責任?
Question 114: 最終審計報告出具後,專案主管收到管理層贈送的昂貴禮物,以表彰
Question 115: 內部審計活動採用輪調計畫從組織其他部門招募高績效員工 其中一
Question 116: 一位內部稽核員評估稱,工廠鋼材失竊的風險很高。作為回應,工廠
Question 117: 下列哪一項最能說明採購部門審計期間應有的專業謹慎?
Question 118: 在採購審計的最後一次會議上,業務經理不同意專案主管提出的意見
Question 119: 管理層正在安裝安全攝影機,以識別對組織倉庫的未經授權的實體存
Question 120: 在審查員工福利時,一名員工內部稽核員發現激勵薪酬政策含糊不清
Question 121: 在製定一套績效標準來衡量組織的風險管理流程時,內部稽核將使用
Question 122: 在下列哪一種情況下,內部稽核活動的組織獨立性會受到損害?
Question 123: 由於經濟狀況不利,管理層決定推遲明年的新投資。 下列哪一項最
Question 124: 下列哪一項屬於內部稽核活動提供的可接受的諮詢服務?
Question 125: 下列哪一項是檢測控制的範例?
Question 126: 下列哪一項是內部稽核活動在組織風險管理流程中的合法角色?
Question 127: 根據 IIA 指南,關於首席審計執行官 (CAE) 報告品質評估結果的要...
Question 128: 一家投資顧問公司購買了專業責任保險,以防止客戶因聲稱收到了糟
Question 129: 內部稽核部門被要求對財務部門的潛在詐欺行為進行調查,隨後與一
Question 130: 組織董事會的下列哪些行為可能會損害內部稽核活動的獨立性?
Question 131: 內部稽核師在詐欺風險評估後擴大了支付業務的測試範圍儘管投入了
Question 132: 在下列哪一種情況下,內部稽核師的客觀性可以得到最好的保護?
Question 133: 下列哪一項有關舉報的正確敘述是?
Question 134: 在對外國子公司進行審計時,內部稽核小組發現產品因制裁而被銷往
Question 135: 下列哪項活動最能確保內部稽核師的專業發展符合當前產業趨勢,以
Question 136: 管理階層希望自我評估其 200 人製造部門現有控制措施的整體有效...
Question 137: 下列哪一種情況最有可能被內部稽核活動視為潛在的詐欺危險訊號?
Question 138: 下列哪一項行為最能顯示內部稽核師表現出應有的專業謹慎?
Question 139: 內部稽核師在製定外國審計業務方法時應考慮下列何者最重要?
Question 140: 下列哪一項最能描述為什麼首席審計執行官可能會尋求詐欺專家的服
Question 141: 首席審計主管在 IT 培訓預算中增加了更多資金,以確保組織的內部...
Question 142: 根據 IIA 指南,誰最終負責內部稽核師知識、技能和其他能力的提...
Question 143: 下列哪些文件可以促進組織內部稽核活動的客觀性?
Question 144: 根據 IIA 指南,下列哪一項關於內部稽核活動的品質保證和改進計...
Question 145: 根據 IIA 指南,下列哪一項應正式記錄在內部稽核章程中?
Question 146: 關於內部控制,下列哪一項敘述是正確的?
Question 147: 下列哪一種情況最可能威脅內部稽核活動的獨立性?
Question 148: 內部稽核師正在更新最近一次組織風險評估期間發現的風險的風險登
Question 149: 關於無形資產,下列哪一項表述是正確的?
Question 150: 一位新聘用的內部稽核師正在執行一項需要大量 IT 專業知識的項目...
Question 151: 組織採用持續監控,並考慮實施定期評估,以評估其風險管理流程的
Question 152: 下列哪一種情況最能描述可能違反 IIA 道德準則保密原則的內部稽...
Question 153: 下列哪一項敘述最準確地描述了外部稽核師和內部稽核師之間的職能
Question 154: 下列何者是內部稽核師在進行第三方風險管理業務時應考慮的策略風
Question 155: 下列哪些是品質保證和改進計劃 (QAIP) 的一些要求?
Question 156: 一位經驗豐富的內部稽核師正在規劃對組織的銷售活動進行保證。
Question 157: 首席審計執行官 (CAE) 擔心內部審計活動沒有接受足夠的培訓和繼...
Question 158: 內部稽核師未能識別母公司與子公司之間的交易。最有可能失敗的原
Question 159: 一家跨國組織的內部稽核師正在審查該組織風險管理架構的有效性。
Question 160: 下列哪一個場景最能反映內部稽核能力的應用?
Question 161: 在下列哪種情況下,首席審計執行長 (CAE) 需要拒絕該任務?...
Question 162: 根據 IIA 的道德準則,下列哪一種情況是違反誠信原則的最佳例子...
Question 163: 下列哪一項描述了可以作為品質保證和改進計劃 (QAIP) 內部評估的...
Question 164: 在對公司費用進行審計期間,內部稽核師使用數據分析進行了測試,
Question 165: 關於內部稽核活動執行的諮詢和鑑證業務,下列哪一項敘述是正確的
Question 166: 下列哪一項是組織風險管理流程有效的指標?
Question 167: 下列哪一項敘述最準確地描述了內部稽核師在詐欺偵測中的作用?
Question 168: 一位專案主管注意到,一位新聘用的內部稽核師在處理大數據樣本方
Question 169: 全球組織建立了新的內部稽核活動,最近聘任的首席稽核執行官需要
Question 170: 下列哪一項最能證明內部稽核師熟練地開展工作?
Question 171: 下列哪一項最有助於衡量內部稽核活動是否成功提供基於風險的保證
Question 172: 組織的詐欺政策和程序規定,內部稽核活動不承擔進行詐欺調查的主
Question 173: 根據 IIA 指南,內部稽核活動需要滿足下列哪一項要求?
Question 174: 董事會要求大型組織的首席審計執行官 (CAE) 承擔風險管理和合規...
Question 175: 下列哪一項最準確地描述了內部稽核活動應採取的評估方法並提出適
Question 176: 關於企業社會責任的利害關係人理論,下列何者是正確的?
Question 177: 在下列哪種情況下,新聘用的內部稽核師最有可能需要在商業頭腦方
Question 178: 在保證業務期間,內部稽核師會見營運管理階層以收集和評估資訊。
Question 179: 下列哪一項陳述顯示內部稽核師符合應有的專業謹慎標準?
Question 180: 下列哪一項威脅了內部稽核的客觀性?
Question 181: 根據 IIA 指南,下列哪一項最適當地證明了執行長關於內部稽核活...
Question 182: 關於品質保證和改進計劃 (QAIP),下列哪一項敘述是正確的?...
Question 183: 內部稽核團隊在保證業務期間分析了組織的風險價值模型,並提出了
Question 184: 下列哪一項是透過持續專業發展來證明內部稽核師個人能力的方法?
Question 185: 對於新建立的內部稽核活動的持續專業發展要求,下列哪一項是最佳
Question 186: 根據 MA 指南,下列哪一項是有關內部稽核章程的最準確的陳述?...
Question 187: 組織面臨的最大風險應該透過哪種類型的控制來緩解?
Question 188: 根據 IIA 指南,新的內部稽核師應具備下列哪些能力?
Question 189: 由於發生了引人注目的處理錯誤,各業務部門經理正在實施新的控制
Question 190: 在下列哪一種情況下,內部稽核師符合 IIA 的道德準則和標準?...
Question 191: 下列哪一個場景最能說明被稱為「感知機會」的詐欺三角組成部分?
Question 192: 在下列哪一種情況下,最終審計報告應揭露不符合準則的情況?
Question 193: 下列哪一項是指令控制的範例?
Question 194: 由於液體燃料價格波動劇烈,管理層決定指定一個具體價格,低於該
Question 195: 組織的營運管理層意識到現有的內部控制缺陷,但他們缺乏執行內部
Question 196: 下列哪一項最準確地描述了內部稽核活動集體熟練度的標準要求?
Question 197: 下列哪一項是組織風險管理架構的典型特徵?
Question 198: 下列哪一項描述了內部稽核活動在組織風險管理流程中最適合的角色
Question 199: 下列哪一項是幫助管理組織中的詐欺行為的預防性控制措施?
Question 200: 通常會評估下列哪些因素來決定風險事件的嚴重程度?
Question 201: 高階管理層購買了監視器,並將其安裝在門上,該門可進入根據最近
Question 202: 內部稽核章程的哪些面向與內部稽核活動的報告架構相關?
Question 203: 由於首席執行官的營運責任增加。組織的首席審計執行長 (CAE) 目...
Question 204: 風險評估表明,組織人力資源部門解決特定風險的成本大於感知的利
Question 205: 根據 IIA 指南,首席審計執行官在報告品質保證和改進計劃的結果...
Question 206: 專案主管在第三方服務審核期間從承包商取得設施維護報告。下列哪
Question 207: 在向高階管理層和董事會傳達品質保證和改進計劃的結果時,首席審
Question 208: 首席審計執行官 (CAE) 已指派一名內部稽核師參與即將進行的工作...
Question 209: 為了確保新成立的內部稽核活動不受管理階層的不當影響,下列何者
Question 210: 下列哪一種情況會損害內部稽核活動的獨立性?
Question 211: 什麼是內部稽核風險管理- ESG |該報告 對於面臨業務中斷和各自財...
Question 212: 根據 NA 指南,下列哪一項描述了在組織內實施環境和社會保障措施...
Question 213: 內部稽核師正在進行測試,以收集有關組織庫存帳戶餘額的證據,並
Question 214: 下列哪項測試最有可能有助於發現假發票?
Question 215: 一家大型批發商的審計員正在評估對賒銷審批和監督的控制措施。
Question 216: 下列哪一項最能顯示內部稽核師在規劃鑑證業務時採取了應有的專業
Question 217: 誰對實施組織的治理體系負有最終責任?
Question 218: 哪一項陳述準確地描述了審計章程中概述的內部審計活動的權威?
Question 219: 在鑑證業務期間,內部稽核師發現風險限額是為新的市場拓展專案設
Question 220: 在組織中建立健全的風險管理框架的最終目標是什麼?
Question 221: 新任首席審計執行官意識到,內部稽核章程已經五年沒有更新,只包
Question 222: 在所有詐欺的共同特徵中,組織對下列哪一項影響最大?
Question 223: 對於新內部稽核師來說,為了依照標準規劃和執行內部稽核業務,哪
Question 224: 關於使用正式風險管理框架,下列哪一項是正確的? 1. 它有助於採...
Question 225: 內部稽核師在評估業務期間的詐欺風險時應先考慮哪些因素?
Question 226: 內部稽核師已完成鑑證業務。關於訂婚,下列哪一項最有可能是正確
Question 227: 一家全球組織的董事會發現,自去年以來,報告的不道德行為案件數
Question 228: 關於組織治理保證,下列何者是內部稽核活動的適當角色?
Question 229: 關於控制活動,下列哪一項敘述是正確的?
Question 230: 根據 IIA 指南,下列哪一項正確描述了風險管理架構的流程要素方...
Question 231: 根據 IIA 的能力架構,哪些能力被認為是內部稽核師在執行內部稽...
Question 232: 根據 IIA 指南,下列何者最能體現應有的專業謹慎?
Question 233: 為了讓內部稽核師評估組織中發生詐欺的機會,審計師首先需要了解
Question 234: 管理階層決定在其網站上發布該組織新制定的行為準則。該決定主要
Question 235: 下列哪一項程序最能幫助內部稽核師評估詐欺預防和偵測控制的營運
Question 236: 下列哪一方將負責持續監控組織的企業社會責任活動以減少其碳足跡
Question 237: 下列哪一項可以用來減少員工對控制的不滿?
Question 238: 根據 IIA 指南,下列哪一種對客觀性的威脅被描述為「熟悉」?...
Question 239: 為了進行有效的面談,內部稽核師應該使用下列哪些技術?
Question 240: 審計委員會主席要求首席審計執行官在其向審計委員會提交的年度報
Question 241: 在對一家大型零售店進行審計期間,內部稽核人員注意到可用庫存和
Question 242: 關於風險管理框架,下列哪一項敘述是正確的?
Question 243: 高階管理層的哪些行為向內部稽核師表明組織內可能存在詐欺活動?
Question 244: 當現場工作即將完成時,內部稽核師在末次會議之前與管理層分享了
Question 245: 為什麼首席審計執行官必須追蹤和發展內部審計人員的教育資格?
Question 246: 下列哪一項與應有的專業謹慎的概念有關?
Question 247: 關於企業社會責任,下列何者最準確?
Question 248: 在職訓練什麼時候會更有效?
Question 249: 人們越來越認為員工普遍逃避責任。內部稽核師在參與過程中最有可
Question 250: 根據 IIA 指南,下列關於內部稽核章程的哪些敘述是正確的?
Question 251: 在下列哪種情況下,首席審計執行長 (CAE) 報告內部稽核活動符合...
Question 252: 某個組織正在進行詐欺風險評估,作為其風險管理計畫的一部分。組
Question 253: 下列哪一項是任何組織確保對其內部控制進行適當治理的最有效方法
Question 254: 在預算較少的小公司中,董事會和高階管理層要求首席審計執行長 (...
Question 255: 根據 IIA 指南,為了維持組織獨立性,內部稽核活動必須在下列哪...
Question 256: 在對組織的採購職能進行審查時,下列哪一項會被視為損害內部稽核
Question 257: 新聘請的首席審計執行官正在審查現有文件,以提供符合持續專業發
Question 258: 內部稽核師正在最終確定有關組織整體內部控制系統有效性的審計報
Question 259: 一名內部稽核師目前正在審計的一個區域的經理向她提供了昂貴的體
Question 260: 第三方提供者的可疑勞工行為使該組織面臨聲譽風險和監管風險。組
Question 261: 外部評估是作為組織品質保證和改進計劃的一部分進行的。下列哪一
Question 262: 下列哪一項顯示對潛在不符合標準的情況進行了適當揭露?
Question 263: 內部稽核活動被拒絕查閱支出和預算報告,因為這些報告被認為是機
Question 264: 下列哪項風險管理技術最能描述獲得保險以防止因惡劣天氣條件造成
Question 265: 管理階層僅授權內部稽核查看系統內建的生產報告。 首席審計執行
Question 266: 下列哪一項是第三方風險管理無效的指標?
Question 267: 國家消費品組織的管理層實施公平的工作和薪酬實踐以及公平一致地
Question 268: 關於向高階管理層和董事會報告品質保證和改進計劃的結果,下列哪
Question 269: 下列哪一項是與組織的財務領域相關的實體層級控制的範例?
Question 270: 當內部稽核活動不具備對組織的新 IT 資料備份流程執行計畫審計所...
Question 271: 下列哪一項最能描述大型零售店中為偵測收銀機支付詐欺而實施的控
Question 272: 根據 IIA 指南,關於旨在協助內部稽核師專業發展的指導計劃,下...
Question 273: 電動工具製造商的電力價格經常波動,這對利潤產生了嚴重影響。下
Question 274: 在薪資審計中,內部稽核員發現,與他職位類別相同的幾個人的薪水
Question 275: 根據 IIA 指南,以下關於 ISO 31000 的哪些敘述是正確的?...
Question 276: COSO 認為下列哪一個內部控制組成部分是最重要的?
Question 277: 根據標準,在當今的技術和商業環境下,內部稽核師必須具備多少與
Question 278: 在確保業務期間,內部稽核團隊發現執行控制的員工不了解背後的原
Question 279: 在下列哪種情況下,內部稽核師違反了 IIA 的道德準則?
Question 280: 下列哪一項被視為組織道德計畫尚未完善的指標?
Question 281: 下列哪一項是內部稽核活動可以針對組織的風險管理所提供的諮詢服
Question 282: 在對風險管理流程進行審計時,審計師會提出下列觀察結果。 哪一
Question 283: 下列哪一項是與風險和風險管理相關的內部稽核活動的職責?
Question 284: 組織的董事會決定,內部稽核活動必須有更多的機會接觸組織的不同
Question 285: 首席審計執行長應該投入時間和資源來支持內部稽核人員持續專業發
Question 286: 關於控制活動,下列哪一項敘述是正確的?
Question 287: 下列哪一項活動符合 IIA 內部稽核專業實務的核心原則?
Question 288: 根據 IIA 指南,關於報告品質保證和改進計劃的結果,下列哪一項...
Question 289: 一個 20 年前成立的組織在過去三年一直在進行內部稽核活動。 下...
Question 290: 一個組織正在測試用於數位資料儲存和安全的新 IT 系統。內部審計...
Question 291: 關於企業社會責任 (CSR),下列哪一項是正確的?
Question 292: 下列哪一項條件將業務歸類為內部稽核活動提供的諮詢服務?
Question 293: 新的內部稽核活動正在考慮採用風險和控制框架。在此過程中,下列
Question 294: 關於內部稽核活動在組織風險管理過程中的作用,下列哪一項敘述是
Question 295: 下列哪一種情況最會引起內部審計客觀性受損的擔憂?
Question 296: 在下列哪一種情況下,內部稽核活動報告可以符合準則的要求?
Question 297: 根據 IIA 指南,下列哪一項是內部稽核章程的必要部分?
Question 298: 該組織的內部稽核章程上次更新是在六年前。為了更新章程,首席審
Question 299: 一家小型製造商的內部稽核師指出,會計部門人員不足,無法達到適
Question 300: 關於品質保證和改進計劃 (GAIP),下列哪一項敘述是正確的?...
Question 301: 一名員工被轉移到內部審計活動六個月後,他的前營運經理要求他回
Question 302: 關於內部稽核活動提供的服務,下列哪一項敘述是正確的?
Question 303: 下列哪一項是電腦取證審計活動的最佳範例?
Question 304: 下列哪一項是詐欺管理中偵探內部控制的限制?
Question 305: 關於內部稽核活動提供的保證和諮詢服務,下列哪一種說法是正確的
Question 306: 下列哪一項是內部稽核活動的適當的投資報酬率?
Question 307: 如果內部稽核師正在尋找可能的虛構供應商,下列哪種類型的詐欺測
Question 308: 對於想要改善向利害關係人通報其社會責任績效的方式的組織來說,
Question 309: 內部稽核活動負責下列哪一項與組織內部控制相關的行動?
Question 310: 根據 IIA 指南,關於內部稽核活動執行的顧問業務,下列哪一項敘...
Question 311: 下列哪一種情況違反了 IIA 關於內部稽核獨立性的標準?
Question 312: 組織允許同一個人在供應耗盡時實際存取庫存併購買新資產。下列哪
Question 313: 根據 IIA 指南,下列哪一項是首席審計執行官與高階管理層和董事...
Question 314: 內部稽核師在決定詐欺風險優先順序時最需要考慮下列哪些因素?
Question 315: 關於如何決定諮詢業務的範圍,下列哪一項敘述是正確的?
Question 316: 根據 IIA 指南,關於內部稽核活動的品質保證和改進計劃 (QAIP),...
Question 317: 在哪種情況下,首席審計執行長 (CAE) 為工資職能提供保證服務可...
Question 318: 由於波動性和不確定性不斷增加,一家電信組織正計劃停止其營運所
Question 319: 內部稽核章程將涉及下列哪些內容?
Question 320: 內部稽核活動所採取的下列哪一項行動需要向董事會揭露不符合標準
Question 321: 新任命的首席審計執行官 (CAE) 的任務是在組織內創建新的內部審...
Question 322: 新任命的首席審計執行官 (CAE) 開始分析組織的政策,試圖對其進...
Question 323: 根據 IIA 指南,關於應有的專業謹慎,下列哪一項敘述是正確的?...
Question 324: 在組織稅務流程審計期間,內部稽核師已核實財務部門的所有員工均
Question 325: 完成外部品質評估後,首席審計執行官需要向董事會報告下列哪一項