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Exam Code:IIA-CIA-Part1-CN
Exam Name:Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版)
Certification Provider:IIA
Free Question Number:460
Version:v2025-06-24
Rating:
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Exam Question List
Question 1: 人們越來越認為員工普遍逃避責任。內部稽核師在參與過程中最有可
Question 2: 下列哪一項關於獨立性和客觀性關係的陳述是正確的?
Question 3: 下列哪些調查問題對於辨識組織內的道德違規行為最有效?
Question 4: 某組織的首席審計執行官剛完成風險評估流程,確定了風險最高的領
Question 5: 該組織的首席審計執行官(CAE)計劃在幾次產品召回之後立即進行...
Question 6: 一家全球製造公司擁有三個區域辦事處。首席審計執行官 (CAE) 擔...
Question 7: 在專案規劃期間,專案主管建議,鑑於該專案的複雜性和重要性,應
Question 8: 對於處理大量現金的銀行來說,下列哪一種控制類型是最有效的?
Question 9: 為確保在審計工作中採取應有的專業謹慎態度,內部稽核師應始終:
Question 10: 內部稽核員正在測試員工職位說明是否反映業務目標。內部稽核師正
Question 11: 下列何者最有​​助於提升組織內部稽核活動的有效性?
Question 12: 內部稽核師制定專業發展計劃,以獲得組織環境、社會和公司治理措
Question 13: 一家快餐公司正在開發一種涉及汽車餐廳到達時間的電腦模擬。到達
Question 14: 內部稽核部門應執行下列哪些活動以促進與審計委員會建立有效的關
Question 15: 一名最近調入內部稽核部門的員工被指派審計應付帳款系統。如果該
Question 16: 審計員正在使用審計軟體檢查庫存準確性。下列哪一項表示輸入編輯
Question 17: 內部稽核章程的下列哪一項規定是內部稽核活動獨立性最重要的因素
Question 18: 內部稽核活動的品質保證和改善計劃中哪些類型的評估需要持續監控
Question 19: 在一次審計業務中,一組內部稽核師使用整合測試設施來測試薪資處
Question 20: 某個組織開發了一個大型資料庫,用於追蹤員工、員工福利、薪資扣
Question 21: 下列哪一項不是與製造公司銷售相關的適當控制?
Question 22: 下列哪一項行為違反了註冊內部稽核師的客觀性? 1. 從主要供應商...
Question 23: 下列何者最能描述風險評估?
Question 24: 根據 IIA 的道德準則,與審計客戶有戀愛關係的內部稽核師違反了...
Question 25: 某個組織實施了一個新的自動化工資系統,其中包含與員工工作分類
Question 26: 下列哪一種行為違反了 IIA 道德規範?
Question 27: 一個內部稽核團隊正在檢視某個組織的氣候變遷措施的有效性。 專
Question 28: 下列哪一項最能描述為什麼首席審計執行官可能會尋求詐欺專家的服
Question 29: 一位內部稽核師審計了百貨公司的現金功能。下列哪一種行為顯示審
Question 30: 為了提供組織的風險管理決策最有用的信息,應該評估下列哪一項?
Question 31: 由於發生了引人注目的處理錯誤,各業務部門經理正在實施新的控制
Question 32: 關於組織的道德準則,下列哪一項敘述是正確的?
Question 33: 根據 IIA 的能力架構,哪些能力被認為是內部稽核師在執行內部稽...
Question 34: 最常見的詐欺偵測方式是:
Question 35: 下列哪些組織實踐可能成為企業社會責任計畫的一部分?
Question 36: 內部稽核活動在最近的工作中發現了潛在的詐欺行為,並將進行調查
Question 37: 下列哪一種情況反映了潛在的內部控制缺陷?
Question 38: 一位內部稽核師在訪談中使用問卷來收集有關信用銷售處理性質的資
Question 39: 根據標準,在當今的技術和商業環境下,內部稽核師必須具備多少與
Question 40: 根據 IIA 指導,下列哪一項關於內部稽核章程的敘述是正確的? 1....
Question 41: 一家製造業發現其排放的廢水不符合允許的限度。 哪種控制功能對
Question 42: 下列哪一項可能定義內部稽核活動的目的、權力和責任? 1.內部稽...
Question 43: 下列哪一項超出了內部稽核部門取得和開發人力資源的範圍?
Question 44: 在評估內部稽核活動的獨立性時,同儕審查小組成員應考慮以下所有
Question 45: 根據 IIA 指南,下列哪一項最適當地證明了執行長關於內部稽核活...
Question 46: 根據 IIA 指導,下列哪一項關於內部稽核活動 (IAA) 繼續專業教育...
Question 47: 風險評估對於內部稽核活動的規劃過程很有價值,因為它有助於:
Question 48: 下列哪一項最能證明內部稽核活動的組織獨立性?
Question 49: 新任首席審計執行官希望為其組織制定正式的內部控制架構。她使用
Question 50: 下列何者不是內部稽核活動在促進風險識別和評估方面所扮演的角色
Question 51: 下列哪一項是首席審計執行官在規劃未來審計人員需求時所使用的最
Question 52: 根據 IIA 指南,下列哪一項是內部稽核活動的適當角色?
Question 53: 下列哪一種情況會損害內部稽核活動的獨立性?
Question 54: 一個新成立的組織的董事會想要建立一個道德計畫。 下列哪一方最
Question 55: 根據 IIA 指導,下列哪一項關於內部稽核師使用基於技術的技術的...
Question 56: 下列哪一項政策反映了信用銷售審批和監督方面的控制薄弱?
Question 57: 在審查資料中心實體安全和環境控制時,審計員應確保: I.訪客始...
Question 58: 關於內部稽核活動的品質保證和改進計劃,下列哪一項必須向董事會
Question 59: 內部稽核師認為,與管理結構內的權力和責任授權相關的控制環境有
Question 60: 內部稽核活動的內部品質評估應向首席稽核執行官傳達哪些訊息?
Question 61: 關於向高階管理層和董事會報告品質保證和改進計劃的結果,下列哪
Question 62: 下列哪一項關於風險評估的敘述是正確的?
Question 63: 審計員 1、2 和 3 在不同的辦公室工作。每個人都必須被分配到三...
Question 64: 審計領域的管理階層對最近完成的鑑證業務的有效性提供了回饋。回
Question 65: 下列哪一項不是詐欺的危險訊號?
Question 66: 一個組織實施了一個軟體系統,該系統要求主管批准導致資金交易商
Question 67: 下列何者最能阻止不道德行為並鼓勵內部稽核師在工作中保持客觀?
Question 68: 專案主管指出,內部稽核師通常會記錄並提交審計報告草稿以供審查
Question 69: 組織的治理機構應採取下列哪些行動來提供組織文化最有效的治理?
Question 70: 利用內部稽核部門來協調監管審查人員的工作對組織是有益的,因為
Question 71: 審計委員會擔心內部稽核活動(IAA)規模太小,無法完全符合標準...
Question 72: 組織在什麼時間點可以斷定已建立的組織治理架構得到了正確實施?
Question 73: 在以下情況下,內部稽核活動適合聘用具有醫療保健福利專業知識的
Question 74: 下列哪一項是有效風險管理和控制的第二道防線?
Question 75: 某組織將大部分內部稽核工作外包給外部服務供應商,並規劃進行外
Question 76: 下列哪一項是應用程式控制項的範例?
Question 77: 下列哪一種行為會損害內部稽核師的客觀性?
Question 78: 當組織在股票市場購買衍生性商品合約以限制證券價值的潛在損失時
Question 79: 下列哪一項是使用觀察作為手動審計程序的限制?
Question 80: 在內部稽核過程中,下列何者不是採用控制模型的顯著優勢?
Question 81: 根據國際專業實務框架,內部稽核師應具備下列哪些能力? I.熟練...
Question 82: 下列哪些審計活動屬於國際專業實務架構所規定的鑑證活動範圍?
Question 83: 內部稽核活動初步認定該組織的一個部門採用了不當的會計做法。
Question 84: 內部稽核活動在組織的風險評估和管理過程中的作用取決於以下因素
Question 85: 根據 IIA 指導,下列哪一項關於履行內部審計活動 (IAA) 職責所需...
Question 86: 下列何者是在內部稽核活動中實施持續專業發展計畫的根本目的?
Question 87: 由於液體燃料價格波動劇烈,管理層決定指定一個具體價格,低於該
Question 88: 根據 IIA 指導,下列哪一項關於內部審計活動品質保證和改進計畫...
Question 89: 在組織稅務流程審計期間,內部稽核師已核實財務部門的所有員工均
Question 90: 內部稽核部門被要求對財務部門的潛在詐欺行為進行調查,隨後與一
Question 91: 下列何者是使用由下而上的方法來評估組織的風險管理流程時的限制
Question 92: 下列哪一種情況最可能威脅內部稽核活動的獨立性?
Question 93: COSO 認為下列哪一個內部控制組成部分是最重要的?
Question 94: 內部稽核師希望在高階應付帳款流程圖的支援文件中找到下列哪一種
Question 95: 由於審計結果突顯了關鍵發現,因此審查領域的管理階層表現得咄咄
Question 96: 下列哪一項是董事會在治理上的適當角色?
Question 97: 某組織的審計委員會主席獲得了一份風險管理報告,該報告指出了影
Question 98: 下列哪一項構成了組織企業社會責任措施的努力?
Question 99: 下列哪一項關於職責分工的敘述是正確的?
Question 100: 作為對超市商品部審計的一部分,內部稽核員正在進行分析審查。由
Question 101: 根據標準,下列何者最能描述為何應在向管理階層提出建議之前向主
Question 102: 下列哪一項代表最有效的治理結構? I. 操作 管理人員 內部的 管...
Question 103: 內部稽核師希望以經濟有效的方式抽樣資料來測試稽核理論。她應該
Question 104: 一家公司的首席審計執行官確定內部審計人員不具備對金融衍生產品
Question 105: 下列哪一項是透過在審計業務的特定階段減少測試來獲得的好處?
Question 106: 根據標準,內部稽核活動的組織地位:
Question 107: 在開發用於業務的風險和控制模型時應考慮下列哪一項?
Question 108: 首席審計執行官指派了一支新的內部稽核師團隊,由一位經驗豐富的
Question 109: 內部稽核員正在抽樣測試 1 月 1 日至 12 月 31 日期間支付的發票...
Question 110: 下列哪一項不是為內部稽核活動人員所製定的任何訓練計畫的典型目
Question 111: 根據 IIA 指南,關於首席審計執行官 (CAE) 報告品質評估結果的要...
Question 112: 下列哪一項敘述最能代表內部稽核師應有的專業謹慎要求?
Question 113: 在進行初步調查時,內部稽核師應先完成下列哪項審計活動?
Question 114: 一位工程師在工程部工作了幾年後被調到內部稽核部門。一個月後,
Question 115: 在決定內部稽核活動在組織的風險管理過程中的作用時,下列何者不
Question 116: 根據 IIA 指導,下列何者最有​​可能成為內部稽核活動進行品質...
Question 117: 下列何者不被視為詐欺實施者最常見的危險訊號之一?
Question 118: 首席審計執行官使用風險評估來制定審計工作計劃。下列哪一項是修
Question 119: 下列哪一種情況組合最有可能是詐欺的危險訊號?
Question 120: 內部稽核師未能識別母公司與子公司之間的交易。最有可能失敗的原
Question 121: 一名內部稽核員正在評估員工偽造與業務相關的餐飲或旅遊報銷申請
Question 122: 下列哪項控制措施最有可能防止與供應商超額付款相關的詐欺行為?
Question 123: 根據 IIA 指南,內部稽核師針對組織的企業社會責任 (CSR) 計畫執...
Question 124: 下列哪一項描述了控制弱點?
Question 125: 首席審計執行官(CAE)希望確保有足夠的資源來履行來年內部審計...
Question 126: 當內部稽核員審查應收帳款時,她發現帳戶餘額已超過三年。該審計
Question 127: 在下列哪一種情況下,最終審計報告應揭露不符合準則的情況?
Question 128: 首席審計執行官最有可能建議內部稽核師採取什麼措施來因應諮詢服
Question 129: 下列哪一項被視為降低與設定重複供應商相關的風險的主要控制措施
Question 130: 下列哪一項是首席審計執行官(CAE)展現應有的職業謹慎的例子?...
Question 131: 內部稽核師會對需要收集的資訊的類型和數量進行判斷。 本判決的
Question 132: 內部稽核員想要了解各組織單位在處理員工差旅報銷申請時的參與情
Question 133: 為了履行內部稽核活動的職責,內部稽核師應具備下列哪一項?
Question 134: 下列哪一項最終對內部稽核活動人員的持續專業發展負責?
Question 135: 人力資源和工資是獨立的部門。下列哪一種組合可以提供最佳的職責
Question 136: 在合規審計的測試階段所做的下列哪項決策最需要內部稽核師的判斷
Question 137: 下列哪一項敘述最能解釋內部稽核師為何要繪製流程圖? 1.取得審...
Question 138: 下列哪種情況最有可能導致主管審計員 (AIC) 建議審計人員進一步...
Question 139: IIA 道德準則的下列哪一項基本原則最能描述為誠實、勤奮、負責任...
Question 140: 下列哪一個組織在企業社會責任上已達到最成熟的程度?
Question 141: 某個組織的專案經理經常前往各個地方。雖然機票和住宿是由組織預
Question 142: 一個跨國組織要求內部稽核部門協助建立該組織的風險管理系統。首
Question 143: 下列哪一種行為不違反 IIA 道德規範或標準?
Question 144: 一家牙科保險提供者已實施電子索賠提交流程,並擔心牙醫提交未提
Question 145: 為什麼剩餘風險的概念很重要?
Question 146: 一家麵包連鎖店有一個統計模型,可根據與所用原料成本的直接關係
Question 147: 根據 COSO 企業風險管理 - 綜合框架,下列哪一項敘述關於風險偏...
Question 148: 審計委員會已要求首席審計執行官(CAE)協助選擇新的外部審計公...
Question 149: 下列哪一項關於公司薪酬制度及相關獎金的敘述是正確的? I. 獎金...
Question 150: 一位內部審計員目前所審計區域的經理向她提供了一張昂貴的體育賽
Question 151: 一名內部稽核師因規模縮減而被解僱後,在同一行業的組織找到了另
Question 152: 可報告的審計結果必須: I.有事實證明。 二.有相關證據支持。 三...
Question 153: 某組織付款部門的內部審計發現,該組織使用屬於該部門員工的虛假
Question 154: 首席審計執行長 (CAE) 已決定在年度審計計畫中外包對組織雲端治...
Question 155: 內部稽核師在執行顧問業務時比執行鑑證業務時更需要考慮下列哪一
Question 156: 下列何者不是內部稽核活動在治理活動中所扮演的適當角色?
Question 157: 下列哪一項可以提供與可審計活動相關的風險的最可靠資訊?
Question 158: 為了促進客觀性,首席審計執行官最適合將下列哪一項敘述納入內部
Question 159: 對組織治理的評估最有可能包括下列哪一項審計程序?
Question 160: 下列哪一種方法最適合測試電腦程式計算運費的準確性?
Question 161: 一位專案主管指出,內部稽核師與流程所有人的私人關係導致該審計
Question 162: 電子表格中的下列哪一種控制可以解決邏輯錯誤的風險? 1. 電子表...
Question 163: 在編製人力資源審計業務計畫時,審計師應考慮下列哪一項因素?
Question 164: 內部稽核員正在彙編供應商的統計資料。她注意到有些商販沒有納稅
Question 165: 一位內部稽核員指出,員工可以從網路上下載文件。根據 IIA 的指...
Question 166: 管理階層應如何確保員工遵守組織的安全政策?
Question 167: 一位內部稽核師在繁忙的內部稽核活動中審查了她在年底的持續專業
Question 168: 一家中型製藥企業的首席審計執行長 (CAE) 負責監管合規職能的營...
Question 169: 在與人力資源部門的資料輸入員進行訪談時,內部稽核員發現用於追
Question 170: 下列哪一個證據來源對於承包商可能存在的浪費和低效率最沒有說服
Question 171: 下列哪項控制措施對於防止員工將組織的資金用於不當支出以及偽造
Question 172: 一名內部審計員正在計劃對組織進行審計,該組織涉嫌臨時僱員收取
Question 173: 下列何者是限制審計委員會有效性的最重要因素?
Question 174: 當外部審計師在不知情的情況下未能修改對存在重大錯報的財務報表
Question 175: 在審查新審計師的工作底稿時,主管審計師發現可能需要進行額外的
Question 176: 首席審計執行官很可能會使用風險評估進行審計規劃,因為它可以提
Question 177: 如果內部稽核師為了應對訴訟而揭露機密訊息,則內部稽核師違反了
Question 178: 下列哪一種情況最有可能是詐欺的跡象?
Question 179: 內部稽核師正在審查一家礦業公司的員工調查結果。下列哪一項會提
Question 180: 除內部稽核章程外,下列何者最可能定義內部稽核活動 (IAA) 的目...
Question 181: 根據 IIA 指南,內部稽核活動可以執行下列哪些企業社會責任 (CSR...
Question 182: 首席審計執行官(CAE)計劃對內部審計活動(IAA)進行內部評估。...
Question 183: 正在計劃對品質控制部門進行審計。下列哪一項在準備初步問卷時最
Question 184: 目前正在考慮兩名人員加入審計小組,負責進行高度技術性的審查。
Question 185: 下列哪一種情況描述了內部稽核活動在組織的風險管理流程中扮演的
Question 186: 在上市公司中,管理階層通常要求內部稽核活動參與公開並內部使用
Question 187: 下列哪些是典型的管理控制活動?
Question 188: 首席審計執行官確保內部審計活動向管理層提供有關內部控制的年度
Question 189: 首席審計執行官正在修改與內部審計活動的獨立性和客觀性相關的政
Question 190: 下列哪一項關於內部稽核師發現詐欺行為的責任的敘述是不正確的?
Question 191: 下列哪一項是第三方風險管理無效的指標?
Question 192: 當內部稽核師執行可增加價值並改善組織營運的諮詢服務時,這些服
Question 193: 為了有效處理審計組成員之間的衝突,審計組長應:
Question 194: 內部稽核活動 (IAA) 為其在前一年負責的活動提供了保證服務。 因...
Question 195: 一位高級經理要求首席審計執行官 (CAE) 解釋為什麼統計抽樣是進...
Question 196: 一名內部稽核師在工作中發現,該組織的一般保險單的付款已逾期兩
Question 197: 透過觀察大型伺服器機房的實體控制,內部稽核師可以合理地得出下
Question 198: 舉報人向內部稽核通報了組織員工與主要供應商之間存在利益衝突的
Question 199: 在初步調查之前,首席審計執行官會向被審計部門的主管發送備忘錄
Question 200: 某組織採用持續監控,並考慮實施定期評估以評估其風險管理流程的
Question 201: 財務長(CFO)懷疑有詐欺行為,要求內部稽核活動調查差旅相關支...
Question 202: 內部控制屬於哪個風險因應類別?
Question 203: 內部稽核師必須確定組織電信的哪些元件可能帶來最大風險。內部稽
Question 204: 下列哪一項請求若被內部稽核活動接受,會損害其獨立性?
Question 205: 下列哪一項可以為制定內部稽核人員要求的首席稽核執行官提供最佳
Question 206: 首席審計執行長(CAE)在季度董事會會議上定期向董事會提供活動...
Question 207: 根據 IIA 指南,首席審計執行官制定的哪種政策最有可能確保內部...
Question 208: 三次登入失敗後,電腦系統會自動鎖定使用者帳戶。 這個場景代表
Question 209: 某些組織的工資交易被批量發佈到工資文件中,但未正確上傳到主機
Question 210: 下列哪一項是透過內部稽核章程實現的?
Question 211: 下列哪一種涉及首席審計執行官(CAE)的情況最有可能損害內部稽...
Question 212: 該組織實施了多項控制措施來應對員工可能提交虛假差旅費報銷的風
Question 213: 在審查某個部門的營運情況時,內部稽核師注意到銷售額和客戶群沒
Question 214: 內部稽核師認為內部稽核活動的獨立性受到損害。內部稽核師應先採
Question 215: 內部控制問卷調查結果顯示,所有超過 10,000美元必須得到助理財...
Question 216: 在進行面試時,內部稽核師最有可能提出開放式問題,以便:
Question 217: 在決定審計期間所使用的手動技術和電腦輔助審計技術(CAAT)的適...
Question 218: 首席審計執行官(CAE)向高階管理層和董事會提交內部審計活動(I...
Question 219: A公司有正式全面的企業道德準則,B公司沒有。 下列哪些關於 A 公...
Question 220: 擔心記錄或交易處理不當可能帶來潛在風險的內部稽核師應考慮:
Question 221: 下列何者最能描述內部控制架構的作用?
Question 222: 在審查第一季的銷售交易時,一位內部稽核師發現新客戶的 10 張發...
Question 223: 內部稽核師正在使用電子表格應用程式審查管理層準備的現金流量預
Question 224: 下列哪一項最有可能成為有效合規計畫的要素?
Question 225: 什麼是審計風險?
Question 226: 根據 IIA 指導,內部稽核師必須考慮下列哪一項才能滿足應有的職...
Question 227: 關於內部稽核活動在組織風險管理過程中的作用,下列哪一項敘述是
Question 228: 下列哪一項關於品質保證和改進計劃的敘述是正確的?
Question 229: 下列哪一項對風險管理提供了最好的解釋?
Question 230: 在規劃銷售部門的鑑證業務時,內部稽核師希望透過審查 IT 系統中...
Question 231: 內部稽核主管正在審查員工準備的工作底稿。根據標準,下列哪一項
Question 232: 點擊展覽。 (Exhibit) 內部稽核師需要記錄每天花在規劃稽核、進...
Question 233: 在撰寫內部稽核章程之前,首席稽核執行官必須考慮下列哪一項?
Question 234: 某組織有一項政策,要求所有金額超過 10,000 美元的支票上都必須...
Question 235: 一家大型卡車運輸組織希望透過改善內部控制系統來減少交通事故。
Question 236: 下列哪一項被視為預防控制?
Question 237: 一家公司的工廠正在進行審計,以測試其對放射性物質的購買、分配
Question 238: 下列何者最能描述 COSO 企業風險管理架構的基本前提?
Question 239: 一個組織已經發展出一個模型來決定最利潤的生產力。組織透過改變
Question 240: 下列哪一個因素不太可能影響與應用系統相關的固有風險等級?
Question 241: 為什麼預防控制通常比偵查控制更受青睞?
Question 242: 負責審計的人員正在審查新聘用的內部稽核員提交的工作底稿。 她
Question 243: 根據標準,內部稽核師在執行財務營運鑑證業務時必須考慮下列哪項
Question 244: 作為監管機構詐欺調查的一部分,法院向一家銀行發出了命令。法院
Question 245: 下列哪一種情況最能反映出對 IIA 道德規範的違反?
Question 246: 一名內部稽核員正在研究與某個城市補助計畫相關的法律法規。 下
Question 247: 審計員在選定的 25 個條目樣本中發現了 3 個錯誤(錯誤率為 12%...
Question 248: 下列何者最能描述內部稽核師在考慮實現業務目標所需的工作量時所
Question 249: 下列哪一個來源對於確定組織中可能發生資產挪用的情況最有幫助?
Question 250: 下列何者可以增強內部稽核活動的獨立性?
Question 251: 下列哪一項最能描述內部稽核章程的目的?
Question 252: 為了進行有效的面談,內部稽核師應該使用下列哪些技術?
Question 253: 解決衝突的合作方式,即各方增強自信並共同努力製定互利的解決方
Question 254: 下列哪一項是內部稽核員的職責? 1.協助營運管理階層實施審計建...
Question 255: 下列哪一種對組織員工調查的回應最可能導致內部稽核師擔心員工對
Question 256: 一位內部稽核師正在根據她對應付帳款流程的評估來準備一份意見草
Question 257: 為什麼需要製定內部稽核產業的道德規範?
Question 258: 關於風險管理,下列哪一項敘述是正確的?
Question 259: 外部評估是作為組織品質保證和改進計劃的一部分進行的。下列哪一
Question 260: 下列哪一種工具可以最有用地描述跨組織多個部門的流程流程?
Question 261: 某公司的部分薪資交易被大量發佈到薪資文件中,但未正確上傳到主
Question 262: 下列哪一項是內部稽核活動可以針對組織的風險管理所提供的諮詢服
Question 263: 哪一種審計證據來源在繪製組織採購流程圖時提供的價值最小?
Question 264: 下列哪項活動最能確保內部稽核師的專業發展符合當前產業趨勢,以
Question 265: 哪一種職責分離最能降低薪資詐欺的風險?
Question 266: 當任務是評估高階基調時,內部稽核師會評估下列哪一項?
Question 267: 為了讓內部稽核師評估組織中發生詐欺的機會,審計師首先需要了解
Question 268: 根據 IIA 的道德準則,下列何者最能描述誠信原則?
Question 269: 某組織的外部審計師編制了一份風險和問題清單,並向高階管理層建
Question 270: 下列哪些內部稽核師屬性受到利益衝突的影響?
Question 271: 內部稽核的使命強調了下列哪些概念?
Question 272: 內部審計活動 (IAA) 品質保證和改進計劃的結果良好,並且在過去...
Question 273: 下列哪一項敘述如果為真,可以證明審計師決定不向審計委員會報告
Question 274: 哪一句話最準確地描述如何建立內部稽核師用來確定目標和目的是否
Question 275: 一名內部稽核員發現,他的組織沒有依照法律要求進行揭露。然而,
Question 276: 薪資部門經理要求對薪資流程進行審查,但只希望參與包括與工作時
Question 277: 一旦識別出組織的風險,下一步應該採取什麼措施來確保正確分配資
Question 278: 下列哪一項是關於在審計工作中使用視覺觀察的有效敘述? 1.透過...
Question 279: 製造組織接收用於成品生產的所有直接材料。下列何者是預防品質保
Question 280: 在對客戶服務專線進行例行審計期間,一名內部稽核員注意到,與付
Question 281: 下列哪一項最能說明應有的專業謹慎原則?
Question 282: 下列哪一項最能描述大型零售店中為偵測收銀機支付詐欺而實施的控
Question 283: 下列哪一種情況下魚骨圖最有用?
Question 284: 過去三年,同一位內部稽核師每年都會對區域採購部門進行審計。審
Question 285: 在審計業務期間,一名初級內部稽核師開始懷疑可能發生了涉及業務
Question 286: 下列哪一項是交易層級控制的範例?
Question 287: 下列哪一項與內部控制環境最相關?
Question 288: 內部審計團隊透過參與後調查從營運管理層收到了以下反饋「管理層
Question 289: 在預算較少的小公司中,董事會和高階管理層要求首席審計執行長 (...
Question 290: 某組織將大部分內部稽核工作外包給外部服務供應商,並規劃進行外
Question 291: 下列哪一項描述了實施風險管理架構時的主要目標?
Question 292: 下列哪一種程序能夠最好地證明授信功能的有效性?
Question 293: 根據 IIA 指南,為了維持組織獨立性,內部稽核活動必須在下列哪...
Question 294: 在任命外部評估員對內部稽核活動進行品質評估時,必須符合下列哪
Question 295: 「不應該採取任何可能以某種方式傷害最不幸的人的行動」這項原則
Question 296: 為了確保新成立的內部稽核活動不受管理階層的不當影響,下列何者
Question 297: 即將完成審計工作的審計員發現行銷總監有賭博的習慣。賭博問題與
Question 298: 在授予一項重大合約審計時,內部稽核師應懷疑下列哪一項是投標詐
Question 299: 某組織的董事會已決定,內部稽核活動必須能夠更多地接觸組織的不
Question 300: 在對風險管理流程進行審計時,審計師會提出下列觀察結果。 哪一
Question 301: 下列哪些因素會導致內部稽核師判斷帳戶餘額錯誤重大?
Question 302: 在對採購部門進行審計期間,內部稽核員發現可能影響組織財務報告
Question 303: 下列哪一項陳述描述了不直接歸因於客戶計費應用程式的控制失敗?
Question 304: 下列哪一項行為屬於侵占罪的法定特徵?
Question 305: 一個組織 45% 的客戶付款都是透過線上提交的。 8% 的線上支付被...
Question 306: 非統計抽樣不需要下列哪一項?
Question 307: 內部稽核員正在檢查電腦列印的庫存清單的準確性,以確定庫存的總
Question 308: 在對一家大型零售店進行審計期間,內部稽核人員注意到可用庫存和
Question 309: 下列哪一個場景最能說明應有的專業謹慎的概念?
Question 310: 根據 IIA 指導,下列哪些條件可以增強內部稽核活動的獨立性?...
Question 311: 根據標準,下列哪一項可以證明內部稽核師的熟練程度?
Question 312: 某組織的銷售人員可能會濫用手機,導致電話費用急遽增加。下列哪
Question 313: 首席審計執行官應定期向下列哪一方報告內部審計活動的目的、權力
Question 314: 首席審計執行官需要修改內部稽核活動(IAA)章程。修訂必須解決...
Question 315: 組織的品質目標之一是減少生產週期中所需的返工量。 下列哪一種
Question 316: 下列哪一項關於在審計控制測試中使用非統計抽樣的敘述是正確的?
Question 317: 組織最有可能將下列哪一個領域作為其企業社會責任報告的一部分?
Question 318: 下列哪一項應該在監督組織的道德氛圍方面發揮主導作用?
Question 319: 一位首席審計執行長 (CAE) 了解到,負責審計採購流程的高級審計...
Question 320: 內部稽核活動進行了組織範圍內的風險評估。已確定的最重大風險之
Question 321: 下列哪一項顯示內部稽核的獨立性可能受到損害?
Question 322: 下列哪一項行為違反 IIA 道德規範?
Question 323: 已聘請一名內部稽核師來評估與新財務軟體系統相關的詐欺風險。
Question 324: 根據 IIA 指導,下列何者是內部稽核活動在組織治理方面的職責?...
Question 325: 首席審計執行官被要求審查新的反洗錢政策並提供回饋。哪一個答案
Question 326: 如果業務客戶的營運標準模糊且需要進行解釋,則審計師應:
Question 327: 首席審計執行官 (CAE) 招聘了幾名新的內部審計員,以減少今年內...
Question 328: 在進行 IT 稽核工作時,內部稽核員會被授予 IT 部門的職位。如果...
Question 329: 下列哪一項可以適當地揭露不符合標準的情況?
Question 330: 下列哪一種控制不適合製造組織的銷售?
Question 331: 內部稽核師正在評估詐欺風險並為特定分公司位置建立詐欺風險矩陣
Question 332: 為確保內部稽核師的技術能力適合所執行的稽核工作,首席稽核執行
Question 333: 關於向組織外部客戶提供的保證服務,下列哪一項敘述是正確的?
Question 334: 內部稽核活動所採取的下列哪一項行動為其組織獨立性提供了有力證
Question 335: 下列何者最能描述在分配審計業務所需的特定任務責任時最重要的標
Question 336: 在所有詐欺的共同特徵中,組織對下列哪一項影響最大?
Question 337: 首席審計執行官 (CAE) 聘請了一名新的內部稽核師,該審計師立即...
Question 338: 下列哪一項敘述正確描述了工作底稿標準如何提升內部稽核運作的效
Question 339: 在審計的計畫階段,內部稽核師初步得出結論,流程的控制設計足以
Question 340: 下列哪一項功能最容易發生詐欺?
Question 341: 下列哪一項是使用清單評估內部控制最顯著的缺點?
Question 342: 下列哪一項對於制定年度審計計畫最有用?
Question 343: 在工作開始前審查先前的審計報告和支援工作文件可以使內部稽核師
Question 344: 新任首席審計執行官採取的下列哪一種策略最能幫助確保內部稽核活
Question 345: 除了內部審計活動的職責外,首席審計執行官還被要求監督該組織的
Question 346: 關於內部稽核活動 (IAA) 的外部評估,首席審計執行長需要與董事...
Question 347: 下列哪一種資料收集策略可以系統性地測試各種因素對結果的影響?
Question 348: 管理層已要求首席審計執行官(CAE)對組織與財務資料相關的自動...
Question 349: 下列哪一種審計技術用於評估控制設計,同時也反映審計的分析過程
Question 350: 為了維持組織獨立性,首席審計執行官應在行政上向[名單 A]報告,...
Question 351: 下列哪一項陳述顯示內部稽核師符合應有的專業謹慎標準?
Question 352: 內部審計活動正在進行自我評估,作為其品質保證和改進計劃的一部
Question 353: 當內部稽核師進行詐欺風險評估以評估組織如何管理此類風險時,適
Question 354: 一家稅務諮詢機構保留了其客戶的敏感個人資訊。下列哪一項行為違
Question 355: 下列哪項發展活動可以提高內部稽核師的地位、提供做出管理決策的
Question 356: 組織的內部控制流程要求所有超過 20,000 美元的投資必須獲得總裁...
Question 357: 對於想要改善向利害關係人通報其社會責任績效的方式的組織來說,
Question 358: 在內部稽核工作開始時,首席稽核執行長 (CAE) 發現,負責該任務...
Question 359: 下列哪一項敘述最好地描述了內部稽核活動如何獲得合理的保證來識
Question 360: 管理層已要求內部稽核部門進行諮詢工作以審查詐欺預防計畫。下列
Question 361: 在審查採購職能期間,內部稽核員確定了用於將新供應商新增至供應
Question 362: 下列哪一項是針對廢棄物處置造成的污染風險的預防控制活動的範例
Question 363: 在績效審計的規劃階段進行基準測試時,內部稽核師應:
Question 364: 下列哪一項是連鎖餐廳監控控制的最佳範例?
Question 365: 在下列哪一種情況下,內部稽核活動的組織獨立性會受到損害?
Question 366: 首席審計執行官 (CAE) 發現內部審計活動缺乏必要的技能來執行管...
Question 367: 內部稽核師正在評估組織風險管理實務的有效性。她檢視風險管理是
Question 368: 關於內部稽核活動的品質保證與改善計畫 (QAIP),下列哪一項敘述...
Question 369: 一家金融服務機構要求首席審計執行長 (CAE) 就主要應用程式的投...
Question 370: 在一次應收帳款審計中,內部稽核員發現了大量輸入錯誤,導致餘額
Question 371: 根據 IIA 指導,下列何者最不符合內部稽核師客觀性的要求?
Question 372: 下列哪一項關於審計工作期間的目視觀察的敘述是正確的? 1. 不應...
Question 373: 當內部稽核活動不具備對組織的新 IT 資料備份流程執行計畫審計所...
Question 374: 為了確定新的電腦系統是否能夠改善製造商有限設施的使用情況以服
Question 375: 下列何者是 IIA 指南認可的內部稽核價值主張的組成部分?
Question 376: 製造營運的生產線管理要求進行營運審計。他們正在尋求有關政策和
Question 377: 下列哪一項可能表示內部稽核活動促進了組織內部的組織改進?
Question 378: 根據 IIA 道德準則,下列何者最能描述體現能力原則的內部稽核師...
Question 379: 有一位候選人申請了入門級內部審計職位。候選人擁有 CISA(註冊...
Question 380: 下列哪一項關於紅旗的敘述是不正確的?
Question 381: 考慮到組織範圍內的風險管理和內部控制系統的概念,內部稽核活動
Question 382: 在安全服務合約涉嫌超額收費進行審計的計畫階段,內部稽核員應執
Question 383: 小型內部審計活動(IAA)的首席審計執行官(CAE)執行年度審計計...
Question 384: 下列哪一項不是內部控制的目標?
Question 385: 在實地調查期間,內部稽核師發現了一個重大的內部控制問題。在沒
Question 386: 在對具有高固有風險和非常強的控制系統的公司進行年度財務報表審
Question 387: 下列何者是設計問卷中的選擇題時常見的錯誤?
Question 388: 下列何者是內部稽核職能的關鍵績效指標?
Question 389: 一家公司已將其環境審計活動設為其法律部門的一部分,而不是其向
Question 390: 在執行應付帳款業務時,高階審計師想要對差旅費進行幾項控制測試
Question 391: 關於企業社會責任 (CSR),下列哪一項敘述是正確的?
Question 392: 在鑑證業務的規劃階段,一名薪資職員告知內部稽核師,他經常被要
Question 393: 下列哪一項最可能發揮偵探控制的功能?
Question 394: IIA 道德準則的主要目的是什麼?
Question 395: 下列哪一項可以用來減少員工對控制的不滿?
Question 396: 下列哪一項最精確地描述了一個組織的企業社會責任?
Question 397: 為了在組織內建立正面形象,首席審計執行長 (CAE) 調整了審計計...
Question 398: 哪些風險管理活動會導致內部稽核師承擔管理責任?
Question 399: 某組織的首席審計執行官 (CAE) 被要求對上一年接受過諮詢業務的...
Question 400: 下列何者不是首席審計執行官(CAE)用來提供工作文件監管審查證...
Question 401: 一家大型消費品零售商多年來一直使用銷售點數據來記錄銷售和更新
Question 402: 一家生產部門向 100 個採購部門分發了一份客戶服務調查問卷,該...
Question 403: 內部審計活動的工作計劃應始終向審計委員會提供足夠的信息,以使
Question 404: 在製造組織中,所有銷售價格都集中確定,並以電子方式發送到配送
Question 405: 內部稽核活動預期針對組織的治理流程進行下列哪一項工作?
Question 406: 下列何者是首席審計執行官確定內部稽核師是否誠信的最有效方法?
Question 407: 審計員在審計機動車輛偵測設施的效率時可以使用下列哪一種測量方
Question 408: 在IT 開發專案開始時,對關鍵風險進行了識別和評估,並任命了風...
Question 409: 下列哪一項最可能被歸類為顧問業務?
Question 410: 內部稽核活動下列哪一項行動需要向董事會揭露不符合標準的情況?
Question 411: 下列哪些是獲得持續專業教育的適當方式? 1. 在當地 IIA 培訓活...
Question 412: COBIT 框架的哪個領域涉及現有系統的維護和變更管理,以確保與業...
Question 413: 在參加一次會議期間,一位內部稽核師贏得了由其所在組織的供應商
Question 414: 根據 COSO 企業風險管理 (ERM) 框架,下列何者不屬於 ERM 新範式...
Question 415: 在保證業務期間,內部稽核員發現該組織的企業資源規劃 (ERP) 系...
Question 416: 一位內部稽核員發現,一位來自內部稽核部門的前同事現在在即將接
Question 417: 根據 COSO,下列哪一項不被視為組織內部環境的組成部分之一?...
Question 418: 當首席審計執行官承擔內部稽核以外的風險管理責任時,下列哪一種
Question 419: 一位內部稽核員正在設計抽樣計劃來測試過去三年的每日生產報告的
Question 420: 製造商利用訂單輸入、生產和運輸之間改進的聯繫來減少原材料和在
Question 421: 在安全服務合約涉嫌超額收費進行審計的計畫階段,審計員應執行以
Question 422: 下列哪一項關於如何確定諮詢業務範圍的敘述是正確的?
Question 423: 關於風險分析,下列哪一項是正確的?
Question 424: 對於試圖發現正在發生的虛構供應商詐欺的內部稽核師來說,下列哪
Question 425: 在對組織的應付帳款領域進行審計期間,內部稽核師發現所檢查的資
Question 426: 每月對支付給供應商的潛在重複發票進行分析是哪種詐欺控制的一個
Question 427: 下列哪一項是使用投資組合風險視圖的好處?
Question 428: 下列哪一項流程缺陷最可能導致內部稽核師最擔心詐欺風險?
Question 429: 下列哪一項關於參與計劃的敘述是正確的?
Question 430: 某組織的應付帳款部門在收到不滿意的審計報告後,內部控制得到了
Question 431: 下列何者最能確保內部稽核活動的獨立性? 1. 執行長和審計委員會...
Question 432: 首席審計執行官(CAE)正在起草年度內部審計計劃,並在提交董事...
Question 433: 下列哪一個場景最能反映企業社會責任的理念?
Question 434: 首席審計執行官(CAE)計劃發布一份年度報告,總結該組織內部控...
Question 435: 下列哪一項準確地描述了固有風險的概念?
Question 436: 在選擇培養內部稽核人員的教學策略時,首席稽核執行官應先檢視以
Question 437: 當現場工作即將完成時,內部稽核師在末次會議之前與管理層分享了
Question 438: 在審計工作中,內部稽核師發現管理階層沒有遵守先前對外部審計師
Question 439: 下列哪一項最適當地描述了內部稽核活動在組織道德計畫方面的積極
Question 440: 下列哪一項業務​​被視為適當的諮詢服務?
Question 441: 根據 IIA 指南,所提供的鑑證和諮詢服務的性質和範圍必須在下列...
Question 442: 下列哪一項關於實施內部稽核職能品質保證及改進計畫的敘述是正確
Question 443: 首席審計執行官最有可能依賴下列哪一個來源作為與內部稽核人員的
Question 444: 接收部門接收採購訂單的副本,用於識別和記錄庫存收貨。 採購訂
Question 445: 在其存在的五年中,內部審計活動對其品質保證和改進計劃(QAIP)...
Question 446: 組織在接受訂單之前,會參考已核准的客戶文件和信用額度來查詢客
Question 447: 在審計過程中,內部稽核員發現研究部門的優秀員工一直以該員工的
Question 448: 如果專案客戶對特定行動或流程是否屬於內部稽核活動範圍提出異議
Question 449: 下列哪些是 COSO 企業風險管理架構的組成部分? 1.目標設定。 2....
Question 450: 下列哪些是審計委員會相對於首席審計執行長(CAE)的適當職責? ...
Question 451: 對於新內部稽核師來說,為了依照標準規劃和執行內部稽核業務,哪
Question 452: 下列哪一個程序對於偵測向保險公司電子提交的索賠中的詐欺行為最
Question 453: 下列哪一項行為最能顯示內部稽核師表現出應有的專業謹慎?
Question 454: 根據 IIA 指南,在使用成熟度模型方法評估組織的風險管理計畫時...
Question 455: 製造商使用物料需求計劃 (MRP) 系統來追蹤庫存、訂單和原材料需...
Question 456: 採用高度結構化的命令和控制管理方法的組織面臨的風險更大:
Question 457: 採購總監是一名註冊內部稽核師 (CIA),他與一家產品價格、品質和...
Question 458: 下列哪一項可以對組織的道德氛圍提供最佳評估?
Question 459: 在進行審計時,內部稽核員注意到組織內少數單位的銷售額出現異常
Question 460: 下列哪一項敘述是內部稽核活動在薪資部門審計期間表現出應有的專